你好,直接计入到管理费用-业务招待费里面。
你好老师,请问下,我们公司是酒店一般纳税人,某单位在我酒店消费开发票10000元,款项公付对公打款,但这其中包含要支付给其他餐厅的餐费5000元(对方餐厅开票给我们),请问下我这5000元的餐费怎么入账
老师您好,我们公司购买了两批白酒,一部分作为员工福利发放给员工。一部分用来做客情,招待客户。我不知道我这样做账对不对,还请老师能够指点一二,非常感谢!
老师您好,我们单位要购买酒用来招待客户或者用来聚餐,对公付款对方开具发票,请问这个怎么做账
老师,我们公司有种情况,就是领导经常外出招待客人,发生的业务招待费或者差旅费,有很大金额没有发票,公司以往做法是找相关地方帮忙开发票,然后付给对方几个点的钱,然后用这个发票来报销,请问老师,这样做可以吗?
你好 老师 。公司对外销售,由于客户没有提出要发票,我单位为了不少交税开具了普通发票作为入账凭证。这个合理吗?过来段时间客户通过第三方软件发现我们给人家开具了 发票,或者税务推送对方。后续这种情况怎么处理合适?
老师公司之前都没有账,现在才建账,分录是不是把所有的资产类放借方,贷方是实收资本,把所有负债类放贷方,借方实收资本,然后如果实收资本贷方是20万,实收资本借方是10万,那后面应该写什么分录调整呢
老师,我公司是贸易服务类公司一般纳税人,开出去的票都是卖了办公桌,还有pvc管子之类的还有一些服务费的,开回来的票公司名义买了一台车,跟上保险之类的,可以抵扣销项嘛?
老师,拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗?
朴老师,那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了,现在这个月按照这样分配可以吗
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的,
老师,第四题,对业务进行外包,理论上属于风险转移吧,答案是风险规避。您的理解呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?