借其他应付款借管理费用,负数 借财务费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。

老师,我们公司补开了以前年度的财务手续费专票,现在还怎么做账处理
去年和今年银行的对公手续费,之前都是直接计入管理费了,现在补开了专票,我怎么处理账务呢
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
请问收到公司银行去年和前年的手续费发票,之前已经做了费用,现在要账务要怎么处理?
运输行业,开进来的轮胎,直接记到主营业务成本,记账的时候需要开辅助核算吗?需要记规格型号,数量单价吗?
老师,内帐,客户的儿子结婚,公司打的红包钱出什么费用
你好,请问我异地预缴好了,外经证需要怎么处理吗
借 银行存款465.2 贷 主营业务收入411.68 销项税53.52 这个现金流量表怎么做
老师发现5月份给客户多开了一笔900元的发票,要怎么处理
老师,请问一下,更正了23年的增值税申报表做了进项税额转出,补交了增值税和滞纳金,分录怎么写?
老师,供应商品质问题扣款28500,供应商说扣款在货款里边扣除,现在我的发票应该怎么开,系统账应该怎么做
一般纳税人,小企业会计准则,2025年11月补缴了2022年增值税,附加税,企业所得税,印花税,个税。做分录,都做到未分配利润吗?
老师,现在残保金申报,有兼职人员,个税申报人数平均有34人,实际发工资人数只有24人,我公司是房地产销售代理公司,有些是以销售一套房子拿相应提成的人员,这种人员可以做临时兼职人员算吗?
我们给另一家工程公司干的活,对方都是通过农民工工资账户打给我们,都是直接打到工人卡上,我们这边怎么做账?
今年的好调整 主要是去年的 已经计入管理费了 我怎么调整呢
你好,今年的也是这么做的,也是通过管理费用来做。
老师 去年的呢
刚才打错了,去年的也是管理费用。
那管理费就会成为负数可以吗
你好,只要你能申报了就可以的。
今年汇算清缴没有调增 ,是这个月才补开出来的发票
你好,没有修改汇算清交,你现在也不去修改,去年的汇算清交就这么做就可以。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。