借其他应付款借管理费用,负数 借财务费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。
老师,我们公司补开了以前年度的财务手续费专票,现在还怎么做账处理
去年和今年银行的对公手续费,之前都是直接计入管理费了,现在补开了专票,我怎么处理账务呢
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
请问收到公司银行去年和前年的手续费发票,之前已经做了费用,现在要账务要怎么处理?
老师好,差旅费的补助做什么科目,需要提供发票吗
支付的房租押金计入预付账款可以吗,必须计入其他应收款吗
老师好,想买一商铺,登记在个人名下还是公司名下以后交的税费少呢
老师,法人名下两家企业资金互转怎么做账,没有开票怎么处理会规避好风险
怎么开与挂扣公司存在的税费和管理费的证明
请问请问A公司注册资本已实缴到位,现在投资B公司,占80的股权,那B公司80的注册资本算实缴吗,还有祖需要交哪些税金
融资租赁公司,做售后回租业务,准备金按照什么计提,是初始的车辆租赁总额按照一定比例计提,还是每月按照剩余本金来计提?
装修公司一般纳税人选择什么会计准则呢?
医疗增员上传文件解析不了是为什么
员工6月份的差旅费,8月份才拿过来报销,是反结账做在6月的费用里,还是直接做在8月的费用里。
今年的好调整 主要是去年的 已经计入管理费了 我怎么调整呢
你好,今年的也是这么做的,也是通过管理费用来做。
老师 去年的呢
刚才打错了,去年的也是管理费用。
那管理费就会成为负数可以吗
你好,只要你能申报了就可以的。
今年汇算清缴没有调增 ,是这个月才补开出来的发票
你好,没有修改汇算清交,你现在也不去修改,去年的汇算清交就这么做就可以。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。