借其他应付款借管理费用,负数 借财务费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。

老师,我们公司补开了以前年度的财务手续费专票,现在还怎么做账处理
去年和今年银行的对公手续费,之前都是直接计入管理费了,现在补开了专票,我怎么处理账务呢
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
请问收到公司银行去年和前年的手续费发票,之前已经做了费用,现在要账务要怎么处理?
肇东市农业总资产收益率
有个项目在3年前已开出了工程发票,但由于工程质量问题被罚了15万工程款,工程发票已包含了这15万的金额,现在我的账上应该怎么处理呢?
老师,资产负债表的所有者权益和利润分配都是负数,几十万有风险吗
请问可以帮忙看看财务报表有没有问题吗
2025年12月是不是要结转本年利润了呢?怎么结转?
法人、股东没在公司签合同领工资,是不是就不能发年终奖,算分红了
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
今年的好调整 主要是去年的 已经计入管理费了 我怎么调整呢
你好,今年的也是这么做的,也是通过管理费用来做。
老师 去年的呢
刚才打错了,去年的也是管理费用。
那管理费就会成为负数可以吗
你好,只要你能申报了就可以的。
今年汇算清缴没有调增 ,是这个月才补开出来的发票
你好,没有修改汇算清交,你现在也不去修改,去年的汇算清交就这么做就可以。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。