你好,之前分录是怎么做的?
老师您好!请问以前年度计入财务费用的银行手续费都没开发票,现在有必要补齐吗?如果现在补开了,收到发票时怎样做账?谢谢!
老师,我们公司补开了以前年度的财务手续费专票,现在还怎么做账处理
去年和今年银行的对公手续费,之前都是直接计入管理费了,现在补开了专票,我怎么处理账务呢
老师,你好,我们公司现在再补2021年之前的银行流水,我想问下,2020年银行扣的手续费,如果做到2021年12月的账中,是借 以前年度损益调整,还是借 财务费用手续费?
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
接上一个宋生老师的回答:你好,这个借:信用减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备 老师你这个用信用减值损失的话,出资产负债表,长期应收款款余额需要重新设置公示为科目余额表里长期应收款减去坏账准备了,对吧
老师更正04年的印花税,小企业会计准则,帐务处理,是做未分配利润吗?
请老师讲一下第四小问,为什么是分别乘以12.5%和25%
建筑公司收到工程款保理费,支付的利息及平台服务费计入什么科目?
无形资产生成和后期处理都有哪些,分录怎么写
一般纳税人,开具的发票已冲红,税款已交,后期抵减的会计分录怎么做
老师,公司替其他公司代付款,现在在其他应付款借方余额,现在要把这个余额消提,有哪些方法可以操作
老师 请教下财务状况表上的 固定资产原价是填哪个数
外汇汇兑收益应计入那里
老师,建筑行业往外开发票,发票名称是设备维修费,这个在哪个大类下面开具
前几年就是借财务费用-手续费,贷银行存款
借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。
以前年度的,17到20年的
可以这么做的,你之前已经抵扣了所得税,现在红冲你的财务费用,不修改汇算清缴的话直接去红冲就行。
不用以前年度损益调整吗
你要修改之前的汇算清交吗?
不修改 了
那你就用财务费用来做。