你好,这个申报个税没有限制,只要汇算清缴就行了。
请问那种老板名下有几家公司,还有几家是空壳公司,她个人在一家公司按照实际工资申报了个税,其它几家,有的0申报,有的填法人最低薪资申报可以吗?
法人代表在其他公司有申报员工个税,在自己名下还能申报个税吗?或是最多能申报几个公司?
我想问下,我公司有一个员工有几份收入,那我公司申报他个税的时候,只申报他在我公司的收入,那我想问问,他其它收入是自己申报还是怎么样,还有他其它收入是怎么算个税的?
法人在其他公司交了社保报了个税,在我们公司一直申报个税,他现在说把自己公司的个税不申报了,那是直接0申报吗?
提问:老师,法人名下有好几个公司,已经在其他公司做了个税申报,能在新成立的公司名下做个税0申报吗?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
什么意思?只要每年做汇算清缴就行是吗?
对,在几家申报没有限制
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢啦。