你好 8月23日付款,借:预付账款,贷:银行存款 8月23日开票,借 :在途物资,贷:预付账款 货28日收到,借:库存商品等科目,贷:在途物资

你好老师,建筑公司月支付材料款,8月收到材料款发票,开票日期也是8月,请问这个发票放8月的单据里还是入7月的单据,分录怎么做?
老师,我们采购教学物料,8月23日付款,8月23日开票,货28日收到。这个我怎么做分录呢
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
收到客户的一张承兑汇票,背书日期是3月23日,我方签收日期是3月25日,我们开收据给对方日期为,我们签收日期,但是对方要求我们收据日期是3月25日,如果开成3月25日的话,我方做账这块的话,收据日期23日,承诺背书日期是23日就对不上,我们该怎么处理这块呢?谢谢老师
老师,采购原材料,8月5号预付款,13号收到材料入库,发票9月5日才收到。分录怎么做呢
老师外贸公司,老板公司都还没实缴,现在老板想向银行贷款个人周转,付公司利息。这个是从公司帐上资金借给他好,还是向银行贷款借他好?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
22年-25年,月租金做的500元,客户说是自家的,不用租金。这种情况账上怎么处理。
老师,我们是牙科医院,很多客户都是私人的,发票开成患者的亲戚的名字可以吗?不是患者本人
公户扣的钱为啥显示的是借方 转入的显示的是贷方 打印出来是这样显示的
老师,我们2025年1月份发的2024年的11月份还有12月份的工资,我报2月份个税的时候,报一月份的11和12月份的工资是吗
员工的工你赔偿是做职工福利费吗,所得税汇算清缴可以全部税前列支吗
分公司非独立核算需要开账户吗
你好老师,我们是生产制造业,有一个库存商品,当时建帐的时候没有就有科目,然后现在被翻出来领用了,那我现在计入这个成本的时候怎么做帐呀?
转到公户上的钱 为啥显示的是贷方 转出去的钱是借方 银行扣的利息他们显示地是借方 转到公户上的钱是贷方 银行流水打印出来是这样显示了
收到发票这一步怎么做账呢,并且把货全部出库
你好 收到发票,借 :在途物资,贷:预付账款 并且把货全部出库,需要做收入,结转成本处理
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师进项税额在哪个分录写,
你好,8月23日开票的时候 借 :在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款
全部投入使用出库, 是 借:主营业务成本 贷:库存商品,对吧
你好,全部投入使用出库,是对外销售了的意思?
不销售,就是上课用
你好,那出库就是结转到成本
好滴谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。