你好 可以不用结转了

老师,请问一下,公司开发票,开企业管理服务费,应该不会涉及到要交其他小税种吧?
老师 26年个税专项扣除附加开始了 填写时间在25年12月份 同事明年生小孩 现在没有相关资料 怎么提报呢
请问以前暂估商品入库是20万,同结转成本20万,后面收到发票18万,还有2万在后期还会开进来,那我收到发票分录是借:库存商品18万,货:应付账款18万,并同时冲之前暂估入库的是借:库存商品-18万,贷:应付账款-18万,之前结转成本也不用冲掉,是这样做的吗?
只有我们是餐饮行业。抖音上进行团购。比如我们这一个月抖音平台的销售数据是5万。这里边肯定有可能会产生退单。也就是说有人到店里边吃饭,核销了以后,我们才能从抖音平台进行提现到我们基本账户。本月抖音平台我们提现到基本账户3万元。怎么做账务处理?
老师,我们公司给员工和四个合伙人都订了公司统一的服装是不是要在发工资时交工资薪金个税
老师好 当月发生外单位人员做技术援助应当月支付的劳务费 用给他申报个税吗
专精特新的电子证书可以在哪里查询
老师如果12月份发工资,所加起来的个税都超一万了,不知到明年3月份能否全额退还?
老师,请问有产品创新就一定有创新的基础产品和产品家族,这句对吗?
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
当月需要缴税的时候才要结转吧
对的 可以这么做的,
补计提以前年度的印花税是借以前年度损益调整,贷应交税费印花税吧,之前有缴纳没计提,项目不平
你好 是这么做的 分录可以
以前年度损益调整会不会完成报表数据计算不一致
影响你的报表勾稽关系
那需要怎么处理呢
你好 这个忽略就可以的
不用处理就行吗,平时自己计算的时候把以前年度损益调整的金额加上就行了吧? 到下一年的时候利润表与资产负债表的勾稽关系就能恢复正常了吗
你好 是的 是这么理解的
之前销项税额错记到进项税额中,现在改的话是直接从进项转到销项税中,还是以前的红字冲销重新做一笔正确的
直接转到销项就可以