你好,借应付职工薪酬贷银行存款支付出去的统一做这个退回来多少,借银行存款贷应付职工薪酬。

各位老师好,发工资的时候,从网银发一次性发出去了,可是有的人的信处不相符,又把个别的退回来了,然后,又给批量发出去了,怎么做账务处理呢,请老师们解析一下,谢谢
各位老师大家好,我们公司是生产加工饮料的,给别的公司加工了一批饮料,数量为2458箱,然后只用了我们公司的瓶子,盖子,其他的原材料都没有用,这个该怎么做账务处理呢,请老师们解析一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司有一个干活的师博,就是挖机师博,然后,发工资一直是以租赁的形式给发工资的,现在税务查出来了,其实不算我们公司的员工,税务的意思就是个税这一块,因为这位师博是6500员,然然后公司也一直想给这么发,想请教老师,怎么做才可能做到把他以租赁的形式发放工资呢,请老师指点一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
各位老师大家好,是这样,本来这些工资是甲公司里产生的,然后老板娘,相当于出纳,把工资从乙公司账户上面发出去了,不管是甲公司,还是乙公司都是一个老板在控股,只是法人不同而已,问题的关键是甲公司成本费用不够,工资是计提在甲公司,乙公司账户走的账,那么老师这个账务我该怎么做处理呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,公司改名字了,执照已经下来了,后边需要做哪些工作
老师,你好,退休返聘人员单独参工伤险,参保身份选什么呀,非全日制用工还是大龄劳动者呢
事业单位购买固定资产,支付的运费应记入固定资产原值还是当期费用
老师,我想问下,我手上有个公司是别人转过来的,之前是搞工程建设的,做了好几年。现在我们老板把他接手过来,把之前的经营范围也变更了,那他们之前的数据对我有影响吗
你好老师,我们公司是开抖音直播,银行流水有几笔是B2B提现收入,这个怎么做分录
一般纳税人月销售不到10万免地方教育费附加?具体是根据哪个政策?
老师公司没实缴不需要报营业账簿的印花税对吧
数电发票隔月红冲的步骤是什么?
老师,我在网上销售货物,平台会抽取一定的佣金,我申报增值税的时候是按照收入申报还是减去佣金之后的金额申报
计提社保时候的分录怎样做
老师,在计提的时候,分录是借:生产成本100,贷:应付职工薪酬,发放的时候是借:应付,贷:银行,退回了做反相分录,那么生产成本这一块又怎么做处理呢
好,生产成本这一块儿不动的,不影响。