你好,这样写分录是对的

请问生产企业,货样广告品出口,不收汇,怎么进行账务处理?借:销售费用,贷主营业务收入和应交税费_应交增值税_销项税 这样是对的吗
老师好,贸易公司进的货品能直接写分录 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税进项 贷:应付账款 这样吗,销售的时候就写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项
老师小规模企业 进货 借 主营成本 贷 银行 销售出去商品 借 银行 贷 主营收入 应交税费应交增值税销项税 借 应交税费应交增值税销项税 贷 营业外收入 这样的分录吗
我们公司是制造行业,销售领用公司的产品到外面去推广,作为视同销售。账务处理:借 销售费用-推广费 贷 主营业务收入 应交税费-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样处理对不对喃?
小规模企业做账收入时,不缴纳税款,销项税凭证处理: 1、收入确认: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项费1% 税费科目转平: 借:应交税费-增值税-销项费1% 贷:营业外收入 这样对吗?不对应该怎么处理
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
谢谢 那报税时把这部分收入和销项税填到表一的未开具发票里吗?
如果你们不开票,那就是填到表一的未开具发票里
谢谢 准备不开票只记凭证
不客气,欢迎到会计学堂