你好,这样写分录是对的
请问生产企业,货样广告品出口,不收汇,怎么进行账务处理?借:销售费用,贷主营业务收入和应交税费_应交增值税_销项税 这样是对的吗
老师好,贸易公司进的货品能直接写分录 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税进项 贷:应付账款 这样吗,销售的时候就写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项
老师小规模企业 进货 借 主营成本 贷 银行 销售出去商品 借 银行 贷 主营收入 应交税费应交增值税销项税 借 应交税费应交增值税销项税 贷 营业外收入 这样的分录吗
我们公司是制造行业,销售领用公司的产品到外面去推广,作为视同销售。账务处理:借 销售费用-推广费 贷 主营业务收入 应交税费-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样处理对不对喃?
小规模企业做账收入时,不缴纳税款,销项税凭证处理: 1、收入确认: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项费1% 税费科目转平: 借:应交税费-增值税-销项费1% 贷:营业外收入 这样对吗?不对应该怎么处理
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
老师,销售收入减变动成本是边际贡献么
老师你好 想问一下自持资产涵盖哪些 自持资产可以看资产负债表的哪些数据呢?
老师,您好!我们购买一批商品,款项已付,发票未到!我们做账借应付账款A厂家100,贷银行存款 100 月末发票未回来!我们借库存商品,贷应付账款暂估A厂家!做资产负债表时会体现应付和预付账款吗?
离职失业金跟前公司没关系吧,前公司不能申报个税吧,这边看到6月前公司申报了失业金金额,5月离职
老师,我人在湖南,老板的公司在宁波,个税申报我怎么添加宁波的企业 个税扣缴端提示要具体到宁波,我添加企业的时候只能到浙江省 这个怎么办
购买二手车没有进项税额抵扣,再对外出售后后,收入需要缴纳企业所得税吗
谢谢 那报税时把这部分收入和销项税填到表一的未开具发票里吗?
如果你们不开票,那就是填到表一的未开具发票里
谢谢 准备不开票只记凭证
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