最好做 做了销项进项没有余额了 你核对的时候好核对

老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师,一般纳税人,月末应交增值税销大于进项,需要做如图画红圈的结转分录吗,有必要做吗?还是算好要交的增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷:应交税费-未交增值税
老师,一般纳税人当月进项大于销项,还需要做这一步分录吗?借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项
老师,一般纳税人,增值税销项大于进项,月末结转借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 这样的话月末应交税费-应交增值税-转出未交增值税一直有余额呢?
农民工工资超过5000块钱,上了3个月到5个月这种,工人10多人,报税需要公司承担税费,个税汇算清缴他们退钱我们也不好收,实际工作中要怎么处理这块工作?
有没有个体户开不了发票的情形,就像街边一个小店,有营业执照,就需要税务申报么?
房产税每年4月10月申报,有说提折旧年限超过一半,那个减除比例也会增加么,会系统自己出来,还是我们自己申报
我公司之前的账务只有发票都没有送货单,有送货单也是一张没盖章子的图片打印出来的,有税务风险么
职工食堂发生的费用怎么\'账务处理
老师,因存货计量方法变更导致的会计政策变更,是用未来使用法吗?把以前年度没有结转完的成本结转到当期是吗?
老师好,公司 想要开发票怎么弄了
老板个人支付的购买材料,车辆加油等费用,报销,账面没有现金,计入其他应付款-法人可以吗?
老师,收到个人代开的建筑服务发票,需要代扣代缴劳务所得个税吗
前几个月的进项票告诉有问题,为上游虚开,一般是在被发现之月修改报表做进项转出,还是所属期进项转出,哪个合规
好的,如果每月进项大于销项,没有要交的增值税,那个结转分录就不用写吧?
你每个月只要有进项和销项都要结转。
前几月进项大于销项没写,应该不用补结转的分录吧?这月销项大于进项,我把进项和销项余额核对好
你好,你以后也不结转,或者是之前的也不结转,可以不用做。
之前的都是没做结转,“最后不结转”是什么意思呢?我这月销大于进,“做的结转分录应交税费-应交增值税-销项税额和其“进项税额”的金额是按财务软件系统的余额写的,最后和要交的增值税对的上
你之前没有结转,你以后也不准备结转,你这个月可以,其他的都不用做,只要有留底,你可以不用做增值税有关的。
意思是我这月结转的,税额对的上就行了是吧
是的 也可以不结转 最后余额对也可以