你好,需要做这一步结转分录的

老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师,一般纳税人当月进项大于销项,还需要做这一步分录吗?借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项
当月进项大于销项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 就只要做这一笔吗?还需要做别的分录吗?
请问本月进项大于销项,①转出本月销项分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ②转出进项税额 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额,后面还需要做什么分录了
利润表上的,本期金额,上期金额是填哪几个月的累计数一?现在申报2025年12月
计提工资,公司承担个人所得税怎么做账,分录怎么写
老师、合伙企业、合伙人是公司生产经营所得怎么申报呢
发票发现比暂估的金额多,怎么办,据票入账吗
后期怎么做账,目前还没有收益,投资收益之类的账啊?用做?什么时候做投资收益?
朴老师,请问劳务费现在应该怎么开?
请问:厂房要交到大队里的土地年租金属于什么费用?还有:城镇土地使用税和房产税,属于什么费用,凭证怎么写
进项税额的增加导致按期计提折旧后固定资产净额为零?这种在金蝶云星辰软件中怎样调整数据?
2024年12月的奖金,2025年1月份计提的,企业所得税已计入成本费用的职工薪酬包含吗
老师,我们是小规模纳税人,2025年第四季度开出发票30多万,取得发票10万。还有20万已经收到货了,票还没有开出来,估计到2026年才能开出来。我这成本怎么结转