同学你好 借,其他应收款 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,管理费用;
老师。我想请教下。我年初发绩效工资做的分录是:借管理费用-工资 贷:银行存款,然后现在需要收回部分多发的绩效。可以这样做吗?先冲计提 借:其他应收款-绩效工资 贷:管理费用-工资 然后在这个月工资扣回,借:管理费用-工资 贷:其他应收款-社保 应交税费-个税 其他应收款-绩效工资 这样过程可以吗 我们没有用应付职工薪酬科目,直接发生直接记到费用
6月份在发放工资时支付离职员工一部分出勤天数的社保钱,计算到工资内,6月份是不给他交社保的。5月份计提了工资——借:管理费用 贷:应付职工薪酬 但员工后期又要求交社保,自己承担个人部分,员工将自己承担部分和当时补给员工的部分社保钱退回公司。 退回的这个钱应该怎么做分录? 借:银行存款 贷:其他应收——社保、医保 应付职工薪酬吗? 那原来的那个管理费用怎么处理?
管理层领导因绩效考核要退回一小部分已发放的工资,做其他应收款可以吗?会计分录要怎么写
之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账;然后总公司贷分公司垫付各种款项,问题是这部分资金,我做的其他应收-分公司,其他应付-总公司,现在领导让填一下分公司资产负责表,这部分其他应付额过大,有干扰因素,现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司,还要清理这部分干扰因素,怎么调呀,之前分公司实收资本都是0,突然加进去计算都不会了,就是看一下,如果清算,分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录?。能不能把表发给老师看一下,应该比大段文字好理解一些,
老师,有一个离职员工一开始不要报个税,做的借:管理费用-工资 贷:银行存款 ,现在报了个税5月份扣钱,把这部分个税做其他应收款,下次再发放的时候扣回来,分录的话怎么写 分录到时候
有个粮店,卖成品粮油,成品调料和散的杂粮,有销售营业额和进货金额。怎么看亏多少?
老师我想问一下核定征收的个体户核定收入低,在申报期内自己直接填吗
本月进项税额20万,销项税额15万, 进项大于销项,按正常应该不缴纳增值税。 如果现在需要勾选进项税额14万,本月缴纳增值税1万。 还有6万未勾选, 应该怎么做分录
审计24年出具的财务报表,为什么跟我们系统导出来的报表数据会不一样呢
查账征收怎么报税,上季度金额也出现
老师,我们企业没有成立工会如何申报工会经费。他是企业没超过30人,而且没有成立,是按零申报吗?免征对不?
老师,我们有家公司法人没在公司里。另外的股东占49,法人51。平时就是股东管理。法人大额资金过问。我们财务审批表法人不签字可以吧?股东签字。
债券投资到期出售,为啥没有投资收益呢老师
老师,其他流动资产是哪些科目归集
请问公司是代理商,如厂家给的价格是1000,公司要付1000给厂家(不用开票),代理商收客户的钱是800(开票给客户),然后厂家给公司转钱300开票写的是服务费分成,或者,客户付钱给公司1000,公司给厂家付1000,厂家给客户开票1000,公司就不用开票给客户了,厂家再给公司开票300转钱写的服务费分成,这2种情况怎么做会计分录
老师,请问这个是当月的分录,收到款,直接,借:银行存款 贷其他应收款是吗
同学你好 请问这个是当月的分录,收到款,直接,借:银行存款 贷其他应收款是吗——是的;