同学,你好,直接红冲之前的分录,再做一个正常的分录

老师好,之前没有成本票,做的是借主营业务成本暂估成本,8万,贷应付账款8万,这会发票回来了,再怎么做账了
#提问#老师好,之前暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款-暂估。现在已付款,发票也回来了,怎么冲回,具体分录是?
老师,年前暂估了25万成本票当时做的分录是借:主营业务成本贷:应付账款(暂估),今年把票拿回来了也正好是25万的发票,这个分录怎么冲回怎么做
老师,你好。2022年成本不够,2022年12月暂估借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万,怎么处理?
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估,没有调增,我这边这两个月回来了几十万的发票,我咋做?按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数,这样会影响23年的成本啊
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
冲贷主营业务成本是在贷方还是借方负的,正确的做借主营业务成本,贷应付账款
红冲的话,一般是原来分录,把数据变面负的就行了
不用反做分录,只要把数据变成负的就好了
同学,你好,对的,这样更方便我们查阅。
正确的我再做一笔借主营业务成本,贷应付账款就好了
谢谢老师
同学,你好,理解对的,不客气的。