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进出口公司,收到开错发票,冲红怎么做分录?要进项转出吗?要冲已结成本吗?

2021-09-27 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 14:44

同学你好 直接原分录负数红冲就行了 要转出的

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快账用户4473 追问 2021-09-27 14:49

是成本转出还是进项转出?分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-09-27 14:58

这个是成本冲减进项转出

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同学你好 直接原分录负数红冲就行了 要转出的
2021-09-27
如果说你之前这个发票已经做了进项抵扣,那么现在就要做一个金乡所转出。
2021-01-19
您好 请问4月收到发票的时候分录怎么写的
2020-09-11
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