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老师:"你好,我公司的原材材料都要先暂估入库,发票到后必须要做红字发票冲减还是不用做都可以?

2021-09-27 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 15:34

你好,有差额那就冲 调整,没有问题,可以不用冲,。你之前暂估做啥,做 贷应付账款-暂估款么,那没有差额直接做贷应付账款暂估款 负数,贷应付账款-供应商

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快账用户6570 追问 2021-09-27 15:38

好的老师

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齐红老师 解答 2021-09-27 16:14

好的我先回复别的学员了

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你好,有差额那就冲 调整,没有问题,可以不用冲,。你之前暂估做啥,做 贷应付账款-暂估款么,那没有差额直接做贷应付账款暂估款 负数,贷应付账款-供应商
2021-09-27
你好 借原材料-暂估贷应付账款 确实都不会收到发票了 直接按付款金额来做账 了 别暂估了
2020-08-18
是需要先暂估,然后在做正确的
2023-02-12
不用了,你发票放到第二个分录后面,你做第二个分录可以的。
2022-11-23
你好,直接使用负数红冲
2023-10-06
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