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小规模纳税人在处理销项税时直接计入应交税费--未交增值税 科目中了,但是不明白的是,增值税季度申报时居然就按未交的金额交税并计提 了附加税,因当期有多笔开票,核算错误,怎么调整?谢谢

2021-09-28 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-28 08:22

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2021-09-28
你好,你自己增加一个小规模使用三级科目。
2023-12-15
调整应交营业税余额: 借:应交税金 - 应交增值税 - 进项税额调整 676.51 贷:应交税金 - 应交营业税 676.51 调整留抵税额转出错误: 借:应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 24504.22 应交税金 - 城建税 432.64 教育费附加 308.43 地方教育费 206.56 贷:利润分配 - 未分配利润 24775.34 应交税金 - 应交营业税 676.51
2024-12-06
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
你好,你看下你有应交税费应交增值税吗? 不管专票普票,都是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 季度30万以内,普通发票不需要交增值税,季度末的那一个月借应交税费应交增值税 贷。营业外收入 如果需要交税,在季度末的次月借应交税费应交增值税贷银行存款。
2025-02-11
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