借银行存款100,销售费用60贷预收账款 借预收账款60贷、主营业务收入、应交税费。

一般纳税人餐饮行业,店里做充值100送10元的活动,账务该怎么处理?我们是充值的时候不开发票,消费的时候才开
老师,一家餐厅 有会员卡充值的,充值100元送60元的账务处理怎么做 然后消费60元,怎么进行账务处理
老师,我有一个账务处理下,充值会员卡,顾客实际支付一万元,但是我们赠送了1000元,怎么做账务处理,然后顾客来消费了,消费了1000块钱,那怎么做账务处理?
老师,我司是小规模纳税人,KTV行业,最近做活动,充值1000元送100元,请问,收到会员卡充值和会员消费的账务处理?会计分录和计算分录
老师,请问公司收到多位客人会员卡充值合计20000,充值赠送1500元,会员卡消费5000元,请问怎么账务处理?
老师,小公司原始凭证很少的情况下可以按半年或按一年放在一起装订成1册吗?
老师您好,公司融资租赁售后回租的分录怎么做呀
老师你好 请问 高速通行费普通发票上的税额 可以抵扣吗 具体账务处理是怎么样的
老师,我用的是畅捷通T加,我查询科目往来余额表的时候,查询条件那里不能选科目是怎么回事,第一次用这个系统
老师,工程上的预付款,可以开0税率的发票吗
没有中级职称能做工业和建安业会计吗
请问我在上年末结转销售成本时,我把贷方,库存商品错记成生产成本了,这种跨年的怎么调整
小规模纳税人开专票,是不是就不能享受季度30万免税了
老师您好,请问融资租赁这个分路该怎么做呢?
广东个体工商户没有雇工,怎么在电子税务局社保管理系统添加法人信息买社保?
如果做 借:银行存款100 营业费用60 贷:其他应付款160 借:主营业务收入60 贷:其他应付款60 这样做对着吗
消费的时候 是借:其他应付款60 贷:主营业务收入60
你好可以的分录可以啊。
就是说这样做是对的,是吧
哦对的是的是正确的可以的。
那如果做 借:主营业务收入60 贷:营业费用60 借:其他应付款100 贷:主营业务收入100 借:其他应付款160 贷:预收账款160 这样做对着吗
你好呢 这个分录我没有看懂。
后面这个是审计提出来让我改的,说是我上面做的那个分录错着呢
你的收入少了,这个收入才做了40。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。