直接冲销更正处理,冲销上月的凭证,再按正确的做账务处理。
老师,6月做账发现3月份的账有误,第一季度已上报财务报表,这个月再做个凭证改账好,还是在电脑上反结账把原来错的凭证直接改好?
老师好 本月 发现上月的账有错误 上月已结账报税 这个月要怎么处理
老师好 上个月的账已经结账 出报表了 ,有一个凭证错误, 本月要怎么处理
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
你好我7、8月没做凭证,9月做凭证。期末处理结账完发现没有显示7月的,8月也提示结转错误,8月显示蓝色已结转不是已结帐,现在我把9月凭证全部删除,8月这个已结转怎么处理
申请出口退税有不可跳过的疑点是:申报的发票无电子信息,应不予受理是什么意思?
企业购入的固定资产,低于500万的可以选择一次性扣除折旧。在本题中,固定资产是200万,会计上计提20万折旧,税法上可以一次性扣除,这个纳税调减不是应该是180万吗?怎么答案是380万?
老师你好,我想问一下,外出办事出租票怎么做账,报税的时候需要怎么填
请问老师,之前开了发票,现在业主不服那么多钱,不重新开发票行不行?有什么影响?
老师好,企业自己报关到拿到报关单,这中间企业自己具体是怎么操作的呢?
你好老师个体户经营超市付出去的慰问金1000元给员工的会计分录怎么做
老师,三方协议,如何开票才正规?
老师,是按照净利润还是按照未分配利润来进行分红呢,目前账上未分配利润过大
你好,老师,有一张费用专票,票面是227元,实际他报销179元,在填报增值税时要怎么操作?
使用权资产3年,但是当时系统错录10年,现终止,使用权资产清理挂账,但我现在发现之前少计提了折旧,我应该如何处理,
具体怎么处理,上个月的已经结账,出报表了,这个月是先做反方向,然后再写正确的吗
一、需要看你们上月的凭证是什么,就是同样的凭证,负数列示,就是冲销了。 二、按正确的凭证做账务处理。