你好,办公用品是在九月份吗?如果是的话,借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,发票到了之后借其他应付款借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。

我们是一家普惠性质的民办幼儿园,我们8月26号对公付了一笔款购买办公用品1500元,发票是9月份才开过来,请问老师8月份对公付款时怎么做分录,发票回来后再怎么做帐
老师 10月份购买的汽车 没有收到发票是这样做分录的 但是11月份收到发票了 怎么做分录呢
请问在京东购买办公用品,采购9月份报销了,但是10月份才有发票,怎么做分录呢
老师,我们公司9月底在京东买了一批办公用品,当天付款。10月份才收到发票,请问9月份、10月份分别应该怎么做账呢?
10月份。购买农产品,在开具发票的时候没选收购,我报税的时候做了自产自销,11月份做了红冲,10月份怎么做分录。这张没选收购的发票
老师,股权转让,A股东占实缴资本的99%是200万元,转让给其父亲,转让价是多少?可以是0元?
行业:工程劳务费类 收到的发票是劳务费,进费用还是主营业务成本
换签付款主体可以用补充协议约定吗?
正常企业可以开电费的发票吗
劳务费金额2000的需不需要对方提供发票?
请问老师,模具制造行业的毛利率是多少?
消费税的计税依据含增值税吗
老师您好,我公司缴纳社保(五险)的时候我做的分录是借劳务成本——企业缴纳社会保险(企业),应付职工薪酬——应付社会保险费(个人)。贷方是银行存款,然后做工资的时候借劳务成本——人员薪酬,贷方是应付职工薪酬——应付社会保险费。现在是我的科目余额表中应付职工薪酬——应付社会保险费贷方有余额7236.61元,我们现在要录新系统,我想着把这个余额给调平,老师这个现在应该怎么调整合适呢
老师好,在A企业上班,能在关联企业B缴纳公积金吗,这样个税能否税前抵减?
老师麻烦咨询一下没有成本发票怎么处理
办公用品是九月份的,但是发票还没回来。老师,你的分录是不是错了,感觉很乱
你好,办公用品是几月份到的。
采购现在报销只有一张合同
你好,你们报销不看时机到没到吗。
报销你们不看实际到没到吗。
我们是公司东京账号付款的
下单付款所以就产生了一笔这样的,只有合同
你好,你没有收到,借其他应收款贷,银行存款支付给个人做这个。
拿了发票之后不用做,因为你这个办公用品没有收到。