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老师,上个月收到发票但是没有抵扣,我做了这个分录,这个月抵扣了我该怎么做分录

老师,上个月收到发票但是没有抵扣,我做了这个分录,这个月抵扣了我该怎么做分录
2021-09-28 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 16:51

借:应交税费应交增值税进项税额 贷:应交税费应交增值税待认证进项税额

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快账用户6141 追问 2021-09-28 16:52

只用做你这一个分录就可以哈

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齐红老师 解答 2021-09-28 16:52

对,只需要做这个分录就行了

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快账用户6141 追问 2021-09-28 16:53

分录金额就写开始的税额就可以哈

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齐红老师 解答 2021-09-28 16:54

对就看就是刚开始你那个金额就可以。

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快账用户6141 追问 2021-09-28 16:54

摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2021-09-28 16:55

摘要写抵扣某月进项税额就行

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快账用户6141 追问 2021-09-28 17:12

老师 我收到的进项票多 但是没有认证我就没做分录 现在资产负债表存货是负数 这是怎么回事呢 我要把进项发票没有认证的也要做成分录吗

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:13

对,即使没认证的话,你也需要做到账里面才行。

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快账用户6141 追问 2021-09-28 17:14

就还是做这个分录 借库存商品 进项税待认证 认证的时候在做你刚刚说的分录就可以哈

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:15

对,按照我刚才说的那样做分录就可以了。

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快账用户6141 追问 2021-09-28 17:15

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:16

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了

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快账用户6141 追问 2021-09-28 17:19

老师 资产负债表货币资金余额是不是库存现金和银行存款的合计数

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:19

对,就是库存现金和银行存款的合计额。

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快账用户6141 追问 2021-09-28 17:19

谢谢老师 给你好评

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:21

好的好的,多谢多谢啊。

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借:应交税费应交增值税进项税额 贷:应交税费应交增值税待认证进项税额
2021-09-28
你好!不用,这个不用做分录
2021-09-28
你好,具体的是什么业务的?
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你放到上月的凭证后面就可以
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直接把发票附在上个月的凭证就是了
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