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老师,这个月销项税有1万,这个月进来的进项税是2千。但是认证的时候,加上之前月份的进项总共是8千,那账上做结转增值税的时候怎么结转

2021-09-30 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-30 09:08

你好,之前有留底的做账吗?

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快账用户2023 追问 2021-09-30 09:09

老师没有做

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快账用户2023 追问 2021-09-30 09:10

不是得老师,是这个月加上之前的月份开进来的进项,这个月认证了8千的进项,怎么结转增值税

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齐红老师 解答 2021-09-30 09:12

借应交税费应交增值税销项1万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税1万 借应交税费应交增值税转出未交增值税8000 贷应交税费应交增值税进项8000 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,2000 贷应交税费,未交增值税2000

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你好,之前有留底的做账吗?
2021-09-30
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-10
你好 留 抵的不用再结转是直接抵扣就行 
2023-06-06
没有销项税,月末可以不用结转的
2021-12-01
你好,一般纳税人期末要做增值税科目的结转。
2024-03-05
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