可以在7月进行账务处理的

请问老师,公司2月份疫情捐了一些奶(我们是卖酒的),转的账,开的专票但是没入账,当时是:借其他应收款 贷:银存, 现在慈善协会开来了收据,是说捐赠视同销售吗?怎么分录怎么写呢?
公司账上的贷款利息是七月份付出去的,七月已经借财务费用,贷银行存款了, 可是银行开的票是八月初的,现在这张票应该如何安置,还是说要去改七月的分录,改了会不会银行余额对不上
内账的话7月没有开始几天 7.23公司招工开始 但发7月份工资了 内账的话 票据都和八月在一起呢 能一起做八月里吗? 那7月就有工资 该怎么做呢 8月份怎么做呢 七月就计提工资嘛 借应付职工薪酬 贷银行存款 借各种费用 贷应付职工薪酬
老师,这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票,然后产生了1万多的税款之后,我当时没有缴纳这笔税款,因为我手里面有镜像,于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消,然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票,然后八月份申报的时候我没有给他交了税款,然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票,然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
给慈善总会捐款 七月份银行付的钱 但是捐赠票据是八月份开票日期 我分录在七月做的 那这个票据能放在七月份吗?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险