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老师,公司有个供应商的款,老板私人垫付了,应该怎么处理?

2021-09-30 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-30 11:13

借应付账款贷其他应付款老板。

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:14

需要什么凭证支撑吗?

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:14

你好,你单位出一个委托书,委托个人付款的证明,下面三方盖章签字,然后用你老板支付出去的银行回单。

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:20

好的,还有一个情况 是,一个客户私人转帐给我们公帐长,到时我们又要开对方公司发票,应该怎么操作?双方公司出个委托个人付款书可以吗?

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:20

让对方出一个委托书,对方委托个人付款的证明,然后下面三方盖章签字。

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:21

好的。谢谢老师,还有一个问题是,老板想从公司上转点现金出去,如何操作比较好?

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:23

你好,有结算卡吗?去ATM机取现金。

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:24

现金支出做什么比较合理?

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:25

借库存现金贷银行存款,借款的话借其他应收款贷库存现金,这个是用在哪里的?能拿发票来报销吗?

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:28

有些可以发票报销,有些我做现金工资,不知道是否有风险

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:30

你好,只要有支付出去的证明,没有发票的也可以做账,只不过是不允许抵扣所得税。

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:33

好的,还有就是,老板很多餐费发票,以前的会计全部都做到了管理费办公费,我是刚入职的,以后汇算清缴时,帐面没有体现招待费啊那些的,我到时需要纳税调整吗

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:35

你好,对的是的,需要分出具体的业务来。

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:35

有扣除比例的按照扣除比例来抵扣。

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:38

那些开具给我们餐费的电子票,税局系统也会有汇总显示监管的吗?如果系统没有监管到,不做纳税调增,除了补交所得税之外还有别的风险吗?

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:40

会的,你收到的每一笔发票,他都会监控得到。

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快账用户6321 追问 2021-09-30 11:45

那的,那没办法只能老实的做了。那谢谢老师拉

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齐红老师 解答 2021-09-30 11:49

不用客气,工作愉快。

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借应付账款贷其他应付款老板。
2021-09-30
老板垫付供应商税款,账务处理一般分两步: 记录老板垫付税款:因为这是老板为公司代垫的款项,公司形成对老板的负债,应计入 “其他应付款” 科目。 借:应交税费 - 应交 XX 税(这里的 XX 税根据实际是增值税、企业所得税等具体税种填写) 贷:其他应付款 - 老板名字 偿还老板垫付款项:当公司资金充足偿还老板垫付款时,做以下分录。 借:其他应付款 - 老板名字 贷:银行存款(或库存现金 ) 例如,老板垫付了供应商的增值税税款 5000 元,分录为: 借:应交税费 - 应交增值税 5000 贷:其他应付款 - 老板名字 5000 后续偿还老板时: 借:其他应付款 - 老板名字 5000 贷:银行存款 5000
2025-02-11
同学你好 这个就是做收入结转成本
2021-11-18
同学,你好 借:应付账款-供应商 贷:其他应付款-老板
2024-05-29
同学,你好 那就挂着
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