看下是不是有无票收入的 核对下明细

老师 你好我想咨询个问题 每月报税的时候在报税系统里面填写的税额是不是得与专票认证系统里面的数据是一致的,还得与做账的时候显示的借:应交税费-应交增值税的进项税额一致的
开票盘里的免税销售额和电子税务局里系统带出来的免税销售额不一致是怎么回事?老师
老师,请问账务中应交税费-销项税,与开票系统里导出来的不一致怎么弄
无票收入的销项税和开票收入的销项税都在 应交税费-应交增值税-销项税额这个科目中。导致账内销项税额科目余额和税控盘中销项税额科目余额不一致。这个有问题么?是否需要把销项税也区分出来开票销项税和无票销项税?
老师,你好,电子税务局附表一统计出来的金额和开票系统统计出来的数据不一致,怎么弄,手动也改不了
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
是的,是有无票收入的,前面月份都没有申报,怎么办
那就可以不一样 你减去无票收入对就可以
我发现之前的无票收入好多都没申报,要补申报么
是的需要补申报的
有时间限制的么
你当月做的 次月就得申报 一般纳税人 看你账上时间
之前财务都没申报,怎么办
所得税申报了吗 你是一般纳税人 你看你这个月进项够了吗 够的话这个月一块申报 所得税也一块申报了
很奇怪的就是,在进项发票勾选那看不到已勾选的发票,问了前任,也说看不到,但确实有勾选
你好 确认签字了吗 你看下抵扣清单
老师,您看,是在这个界面,我选的是从一月份开始的,已勾选中没有一张发票
确认签字 你找勾选抵扣统计
请问这个界面哪有勾选抵扣统计,另外确认签字是啥意思,谢谢
参考 最后一行上面有提示
只有确认签字的才属于进项,你只勾选提交了,白搭。
从抵扣勾选统计可以看以前勾选的认证清单是吧
你好对的 是的 是这么做的
老师,请问个税系统是不是可以直接从导出模版中把新增人员录进去,而不用单独新增人员
你好 对的 是的 可以这么做