您好 内销项税额科目余额和税控盘中销项税额科目余额不一致 这个没事的

公司会计做账月底销项税和进项税都不结转, 到下月交税时直接做接应交税费-应交增值税(已交税金)贷银行存款。导致应交税费销项税和进项税这两个科目都有余额。这样做账会有什么问题吗?
月末销项税额大于进项税额时,结转转出未交增值税时,是否要将应交税费—应交增值税(进项税额)和应交税费—应交增值税(销项税额)俩个科目结转无余额?还是说这俩个科目不需要结转,余额一直往后顺延,就像固定资产科目一样的
一般纳税人,制造业, 当月已销售未开票的,做借 应收账款 贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。 次月开票后 冲红,然后重新做 借应收账款 贷主营收入-开票收入 贷销项税额。 这样每个月因为无票收入也做了销项税这个分录,导致每个月的销项税额余额和税控盘不一致 。这样可以么?会有风险么?
无票收入的销项税和开票收入的销项税都在 应交税费-应交增值税-销项税额这个科目中。导致账内销项税额科目余额和税控盘中销项税额科目余额不一致。这个有问题么?是否需要把销项税也区分出来开票销项税和无票销项税?
老师,年末需要把应交税费-二级科目中(进项税额、已交税金、转出未交增值税、减免税款、销项税额、进项税额转出),这些二级科目都有余额,怎么结转!
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
临时工的工资要从公户发吗,要申报个税吗
老师:分公司法人是挂户的人, 分公司是25年9月末成立的,25年个税我就每月报3000元(报的这个法人) 26年我还是报法人,金额3000元是不是行?但是我提交申报时个税体统提示“未填写3险1金”这个用理它吗
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CPA的证书也是每年一审是不
老师,我们公司月底有一笔美元没有打到人民币那个户头要做汇兑损益吗
要审计,这个怎么解释 只要正常报收入而且收入和增值税申报一致 就说是税额含无票收入的税就行么? 一般企业需要把销项税 做下级科目无票销项和开票销项核算么?
这个不可能跟税盘一致的啊 审计也可以通过的
不设置下级科目 开票销项和 无票销项也是正常的么?一般企业也不需要分开吧?
不设置下级科目 开票销项和 无票销项也是正常的 一般企业也不需要分开 是的