同学你好 需要知道各项税种税率和优惠政策 然后要交接

老师,你好。我之前一直从事会计稍微相关点的工作,目前在做家电内账,现在有几家公司,想让我帮做外账但我从来没做过,害怕自己胜任不了,但又想尝试,我如果要去做,我要做些什么准备工作了?第一步先干什么
去一家汽车销售4S点做会计,之前公司的账是外包出去的,现在准备把账拿回来做,需要先了解那些了?现在要怎么建账?
老师你好,即将要接手一家公司的账,之前是代账公司做了三年多的,现在找我接手准备重新建账,请问我去接账需要注意哪些?
面试了一家公司,之前的账都是外帐公司在做,现在公司准备接回来自己做,该怎么做,会计这块不是很会
老师我们公司之前是外账公司做账,我来公司来老板把账务拿回来来,我1月做到现在,总感觉账务不对,我现在需要点击那个学习操作,我们是做钢结构车棚的加工销售一起
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
你好 请问交接需要那些账本,交接之后要怎么建账呢
1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;税务登记证(国税地税)等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。
那交接之后要怎么建账了
按照科目余额表建账就行了
科目余额表是期初余额么
对的 余额做你账套的期初