你好!看你们实际缴纳的企业所得税。
老师好,公司未分配利润数据很大,怎么确定未分配利润的数据是不是累计真实的利润,或者说需要同时关注哪一些科目的数据,应收账款,应收票据,其他应收账款,预付账款等是不是应该减去呢?
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师,就是我们公司账务处理,计提应收账款坏账准备,营业外支出就增加,因为没有信用减值损失科目,这是计提坏账准备,税法不认可我到时候汇算清缴调增企业所得税就可以了,但是我的账是可以计提坏账准备的哈,老师,因为应收账款没收到款,如果就一直放在应收账款,我们未分配利润实际是虚数,因为未分配利润数据来源于收入个支出,收都没收回钱,所以未分配利润是虚数,按照未分配利润来看分红,不符合真实,我不知道我理解对不对,老师
你好,老师,我想问一下就是分公司注销,账上的科目是不是都要转到总公司里,具体怎么操作,其他应付款其他应收款,应付账款,应收账款,营业外收入营业外支出,本年利润,未分配利润
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
老师,本公司在2025年4月收到工业商务和信息化局一笔款项,上面备注2022年内贸流通服务业发展专项资金,请问这笔款项如何做账,都需要缴纳哪些税
请教老师,假如我公司从某公司进货10000,我公司发展了一个下线A公司,A公司也从某公司进货10000,某公司作为奖励返还给我公司1000,请问我公司能做返利处理吗?如果能需要如何操作
老师,小规模10月到12月利润表营业收入多报48万,入错账了,现在可以调么
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
刚成立的公司如何确定为小型微利企业
我开给对方的发票,我自己还没入账呢就发现错误了红冲了,这个我要不要做饭账里面?
请问老师,问对方买880含税,不开票对方少10个点是多少钱
是内账,所以所得税好像也看不出来
和应收账款、应收票据,其他应收账款,预付账款和库存商品科目数据相关吗?
你好,那需要看你的收入成本和费用相关数据。
收入和成本费用这些都没有问题,只是确认的收入中有应收未收回
你好,这个是不影响未分利润的,如果确认收不回来的话,可以把应收账款转入坏账。
老师,做内账,销项减进项后实际缴纳的增值税需要计去费用吗?
你好!按照按实际缴纳的税金直接做费用。
收到,谢谢老师!
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢