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请问一下抗疫物资捐赠的账务处理。我单位买的物资,收到的是13的专票,而我单位本身是服务业百分之6的一般纳税人。如果认证抵扣,然后做销项的话,销项的税怎么算,算6还是算13?可不可以不认证抵扣,直接做:借营业外支出,贷银行存款?

2021-10-08 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-08 09:47

你好 ; 你们捐赠出去是按13%来计算的。 你要视同销售 是可以抵扣进项税的 

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快账用户1781 追问 2021-10-08 09:51

视同销售,我不需要开票吧,直接把进项税额做一个销项税额就可以,税额不变是吧?

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齐红老师 解答 2021-10-08 09:55

是的 可以不开票的。 是的  

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你好 ; 你们捐赠出去是按13%来计算的。 你要视同销售 是可以抵扣进项税的 
2021-10-08
 你好  ;    比如免税或者是   简易计税的; 或者是集体福利的都不能抵扣的;这个2016.36号文件里面有 的  
2022-05-23
同学你好 这个要做账 这个可以的
2023-04-07
你好,假设 价税合计是10 借:库存商品10-10/1.01*0.09  应交增值税-进项税额10/1.01*0.09 贷:银行存款 10 不需要认证,直接这个勾选不抵扣,计算税额,做进项税额
2021-07-21
你好,你的收入应该是500,你的银行应该是减掉手续费后的金额,你坐反了,费用的话是做借方的篮字,是可以企业所得税前抵扣的
2022-04-14
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