咨询
Q

老师当月应交的增值税是5万元,但当月冲红了6万元,应缴税额是负数,我要怎么做账

2021-10-08 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 11:30

借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 11:31

我的意思是,如果是5月应交增值税5万元,当月又冲红了增值税6万元,我要怎么做账?,

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 11:32

等于5月份实际正数发票,税额5万元 当月又冲红了,负数发票6万元税额,

头像
齐红老师 解答 2021-10-08 11:34

你好,应交税费负数刘迪就是啦,按还是按上面的分录来做?

头像
齐红老师 解答 2021-10-08 11:34

最后,你的应交税费应交增值税销项是一个负数,贷方余额。

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 11:36

就做这一个分录吗?其他不用做吗?

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 11:36

还要冲附加税吗?

头像
齐红老师 解答 2021-10-08 11:38

哦,对的是的,附加税不用冲以后,这个抵扣了增值税,你的附加税也跟着抵扣。

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 15:26

那我的应交增值税是负数,我还要计提税费吗?

头像
齐红老师 解答 2021-10-08 15:31

你好不需要缴纳的情况下不用。

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 15:36

那我按你那个分录做,我分录的摘要怎么注明?

头像
齐红老师 解答 2021-10-08 15:37

你好,红冲某某业务收入就行。

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 16:16

老师帮忙看一下,是这样子吗?

老师帮忙看一下,是这样子吗?
头像
齐红老师 解答 2021-10-08 16:19

你好,可以的,可以这么做的。

头像
快账用户6237 追问 2021-10-08 16:31

老师本来正数减负数就等于300多万,现在红冲了收入的话,现在阶段主营业务收入结转损益有负700多万,这样对吗?会不会错了?

老师本来正数减负数就等于300多万,现在红冲了收入的话,现在阶段主营业务收入结转损益有负700多万,这样对吗?会不会错了?
头像
齐红老师 解答 2021-10-08 16:35

你好 红冲是因为啥的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
2021-10-08
不需要做已交税金,需要调未交增值税下面去 借已交税金 负数,借未交增值税,
2021-04-10
你好,这个已交税金发生额50万是借方的吗? 如果是的话, 借应交税费、应交增值税销项100万, 贷应交税费应交增值税进项80万, 应交税费、应交增值税转出未交增值税20万, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税,20 贷应交税费、应交增值税已交税金20
2023-05-11
您好。您这个月不用做分录了,因为不用交税。
2023-05-11
同学你好 分别结转到转出未交增值税
2023-05-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×