你好,可以继续提问的,是什么问题

朴老师,在吗?刚才那个问题没问完
夏天老师在不,刚才的问题没问清楚
老师,做天的问题还没搞清楚呢?麻烦你能再解答一下呀。
老师你没有解释清楚我的问题,请看清楚我问得是为啥要120-50
郭老师在吗?前面的问题还有点不清楚
烟的发票应该入什么费用呢
电商的售后服务中,因质量问题给买家赔付,这个要怎么记账,做营业外支出还是冲减收入
商贸企业,我现在做10月账发现我7月结转当月销售成本,多结转了417.96元成本,怎么平账,然后我10月开票一份发票名称错了,现在11月冲红重新开,10月还是按照错的做账吗(成本按正确的还是错的),到时11月就做负数的凭证是吗
我们销售混合菌菇,就那种干的菌菇汤包,税率是多少?属于蔬菜免税政策里吗?
其他人不接,郭老师,付的房租,25.9-明年8月房租,还有押金一个月,这是付款的,后面才收到进项发票,我要怎么做账
老师请问退休人员 每个月拿退休金3500 再参加工作每个月3000这样一年超过6万 需要缴纳个人所得税吗谢谢老师
委托收款可以是不同行业的吗?比如实际是卖服装的,委托收款至建筑工程行业公户,这样可以吗?有没有啥风险??
老师,帮我看一下,发票开的对不
小规模开具的专票农产品3个点的专票,按九个点计算抵扣进项,会计分录是不是要把增加的进项自己加上去
老师,帮我看一下,发票开的对不
刚才老师你说的对
我先跟你确认下,比如你这1000箱酒500万,送你500箱,你是付500万,然后把500箱的费用酒作为费用返利计冲费用,是不
如果你按照这个模式的话,相当于费用酒作为营业外收入,你之前一笔借销售费用,直接贷营业外收入,不会有任何利润影响
老师没明白你说的,我得贷应付账款,要不应付不准了,如果把这些费用待摊了应该怎么做分录
那按照你的来的话就是,假如你的500箱费用酒是20万,借待摊费用20,贷其他应付款20,然后等到实现销售再按比例借销售费用,贷待摊费用
但是这样算这批销售的货需要待摊多少费用算不出来,还有下一批货不一定赠多少了,
那你这样没办法算出来实际的,在做利润表时单独把这部分列明不计入利润咯
老师,最好的办法是不是赠品也记入成本啊
是的,最好就是把单位成本降低,这样你的利润绝对是准确的
嗯,谢谢老师
好的,希望有帮到你