你好,内账缴纳的增值税 借:税金及附加,贷:银行存款

请问内账的收入和成本都是含税的 那它所缴纳的增值税内账要怎么入账 还是说不用体现出来
请问老师内账在外账发生缴纳税金这部分怎么处理呢?因为内账原材料和收入都是含税的。另外内账这商品成本单价这也是含税了,这样出的成本单价是正确的么?因为外账都是价税分离,成本单价是不含税嗯
老师好,我负责的公司内账,做账的时候没做税,就是说成本和收入都是含税的价格记账的。我的问题是:在做财务报告分析利润毛利率的时候,我的成本和收入,需要再把税剔除出来么?还是说直接用账上的金额?
老师好,我做内账,每月银行扣缴的增值税我做为成本又入了一次账,是不是入多了,怎么调回来呢?我收入和成本都是去税入的。
老师,请问做内账的时候,进项税销项税需要和外账一样单独提现出来吗,还是说直接都计入成本或者收入就可以
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
就直接正常做账主营业务收入,主营业务成本都是含税的 平时做账不用体现增值税 等到缴纳增值说的时候再做缴纳增值税的账务处理吗
你好,是的,是这样的
老师请问就是外账是外包出去了 开票也是代理公司在开 那缴纳增值税也是外账缴纳吗
你好,是的,是这样的