您之前的会计分录是怎么做的?

老师好,我做内账,每月银行扣缴的增值税我做为成本又入了一次账,是不是入多了,怎么调回来呢?我收入和成本都是去税入的。
老师,我公司为一般纳税人,内账刚开始买原材料都是按的不含税的入账的,做了增值税销项和进项,一直应交税费负12万,就是留抵的一直没有抵扣,现在内账不想做不含税的,直接做含税价格入库出库,我这个负12万的应交税费,怎么调整?我现在是把他调回到原材料成本里了,这个出库成本就增加了?想问一下老师怎么处理好
老师,我又来了,就是我说10-12月的预付款银行回单和成本票先不入账,只做收入,以及职工社保,职工工资,如果我这样做的话,银行余额和账里就不一致,25年入24年的成本发票,这样会不会有风险?税务万一以后问怎么说呢
你好老师,我想问一下,我上个月做了个成本票没有出来,,做的是借:主营业务收入成本,贷:应收账款—占估入账,我这个月成本票开回来了,不知道怎么做,钱在五月份已经银行收到了,我这个月应该怎么做呐
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
银行扣税的时候,借税捐 -增值税,贷 银行存款。我们还有出口退税,我收到退税款的时候,借 银行存款 贷 税捐-增值税。我是不是入错了,因为我收入和成本去税入的,销项税额和进项税额,我作为负债类科目入了,一直是累计起来的金额。
税捐这个是什么有完整的分录吗
税捐-增值税 就是我把缴纳的增值税作为费用又入账了
同学您好,内账这类,标准不太明确,尽量用外账类似的处理办法,到时只要在外账基础上做一些补充调整就可以,完全不同标准做很难核对费力还效果难保证
如确认重复入账可以红冲更正, 一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
那我内账可以用含税的收入和成本入账吗 增值税产生的时候做费用 退税的时候做收入?
那我回冲 是不是 税捐做借方负数 销项税额做 借方正数
同学您好,你好,也行的,这种情况理论上也可以,实操中较少用 是的没错, 是这样的