您之前的会计分录是怎么做的?
老师好,我做内账,每月银行扣缴的增值税我做为成本又入了一次账,是不是入多了,怎么调回来呢?我收入和成本都是去税入的。
老师,我公司为一般纳税人,内账刚开始买原材料都是按的不含税的入账的,做了增值税销项和进项,一直应交税费负12万,就是留抵的一直没有抵扣,现在内账不想做不含税的,直接做含税价格入库出库,我这个负12万的应交税费,怎么调整?我现在是把他调回到原材料成本里了,这个出库成本就增加了?想问一下老师怎么处理好
老师,我又来了,就是我说10-12月的预付款银行回单和成本票先不入账,只做收入,以及职工社保,职工工资,如果我这样做的话,银行余额和账里就不一致,25年入24年的成本发票,这样会不会有风险?税务万一以后问怎么说呢
你好老师,我想问一下,我上个月做了个成本票没有出来,,做的是借:主营业务收入成本,贷:应收账款—占估入账,我这个月成本票开回来了,不知道怎么做,钱在五月份已经银行收到了,我这个月应该怎么做呐
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
银行扣税的时候,借税捐 -增值税,贷 银行存款。我们还有出口退税,我收到退税款的时候,借 银行存款 贷 税捐-增值税。我是不是入错了,因为我收入和成本去税入的,销项税额和进项税额,我作为负债类科目入了,一直是累计起来的金额。
税捐这个是什么有完整的分录吗
税捐-增值税 就是我把缴纳的增值税作为费用又入账了
同学您好,内账这类,标准不太明确,尽量用外账类似的处理办法,到时只要在外账基础上做一些补充调整就可以,完全不同标准做很难核对费力还效果难保证
如确认重复入账可以红冲更正, 一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
那我内账可以用含税的收入和成本入账吗 增值税产生的时候做费用 退税的时候做收入?
那我回冲 是不是 税捐做借方负数 销项税额做 借方正数
同学您好,你好,也行的,这种情况理论上也可以,实操中较少用 是的没错, 是这样的