您之前的会计分录是怎么做的?
老师好,我做内账,每月银行扣缴的增值税我做为成本又入了一次账,是不是入多了,怎么调回来呢?我收入和成本都是去税入的。
老师,我公司为一般纳税人,内账刚开始买原材料都是按的不含税的入账的,做了增值税销项和进项,一直应交税费负12万,就是留抵的一直没有抵扣,现在内账不想做不含税的,直接做含税价格入库出库,我这个负12万的应交税费,怎么调整?我现在是把他调回到原材料成本里了,这个出库成本就增加了?想问一下老师怎么处理好
老师,我又来了,就是我说10-12月的预付款银行回单和成本票先不入账,只做收入,以及职工社保,职工工资,如果我这样做的话,银行余额和账里就不一致,25年入24年的成本发票,这样会不会有风险?税务万一以后问怎么说呢
对方是个体工商户,我司是一般纳税人公司。需要他们开具专票,请问个体工商户他们需要开什么税率的专用发票了
流通环节的蔬菜肉蛋奶可以加计按9%扣除增值税吗 政策明细可以给一个吗
新教材把债券投资票面利息统一计为“债券投资——应计利息”了。还有一个知识点是,把资本化期间的长期借款利息计为“长期借款——应计利息”了。疑问是:假如每年年末计息一次,如果某年资本化期间不足十二个月,该不该按新教材规定做分录,用二级明细应计利息?
私对公转账可以开专票吗?
老师,举例中的内退不考虑专项附加扣除吗?
怎么添加不了项目信息?
老师你好我是一名粮油公司新入职会计,我记得之前要报税清卡,现在是直接在税务系统开票就可以,不需要清卡领发票那些吗
老师,公司全年没有营业收入跟营业成本,一季度因为银行利息➕个税退手续费预缴了四十多所得税,全年利润亏损了二十万左右,专管员打电话让调账或者退税,说申请退税会被分到别的税务老师那查账,尽量调账,这应该怎么调呀?
到最后面那里,那个A为什么没了?
筹建期是不是可以好几个月,不是只有一个月?
银行扣税的时候,借税捐 -增值税,贷 银行存款。我们还有出口退税,我收到退税款的时候,借 银行存款 贷 税捐-增值税。我是不是入错了,因为我收入和成本去税入的,销项税额和进项税额,我作为负债类科目入了,一直是累计起来的金额。
税捐这个是什么有完整的分录吗
税捐-增值税 就是我把缴纳的增值税作为费用又入账了
同学您好,内账这类,标准不太明确,尽量用外账类似的处理办法,到时只要在外账基础上做一些补充调整就可以,完全不同标准做很难核对费力还效果难保证
如确认重复入账可以红冲更正, 一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
那我内账可以用含税的收入和成本入账吗 增值税产生的时候做费用 退税的时候做收入?
那我回冲 是不是 税捐做借方负数 销项税额做 借方正数
同学您好,你好,也行的,这种情况理论上也可以,实操中较少用 是的没错, 是这样的