你好 二级科目都改成职工福利费
比如本月计提工资分录:借管理费用-员工工资3000 贷应付职工薪酬-应付职工工资3000 借应付职工薪酬-应付职工工资3000 贷其他应付款3000 请问老师发放工资的分录该怎么做?
发放职工过节费,账务如下有问题吗? 借:管理费用-职工薪酬-过节费3000 贷:应付职工工资-补贴3000 借:应付职工工资-补贴3000 贷:银行存款3000
问题:工资3000,代扣生活费200,实发工资2800元 计提工资时:借:管理费用3000 贷:应付职工薪酬3000 支付工资时:借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2800 其他应收款—代垫伙食费200 收到生活费发票700元蔬菜发票 借:管理费用—福利费500 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费500(公司承担部分) 其他应收款200 (个人承担部分) 贷:银行存款700 以上会计分录处理是否
老师,发的工资被退回,卡号错误,可以做,借银行存款3000 借应付职工薪酬-3000 吗? 还是借银行存款3000 贷应付职工薪酬3000
老师,上个月多计提工资,这个月怎么冲回,借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬 3000 这个月借:应付职工薪酬 2600贷:银行存款 2600 还有那400怎么做账
你好,房租押金是不是记其他应收款
老师,这题用到的是哪章的概念?什么公式?不知道怎么算
在校实习生 申报劳务报酬 个税怎么计算
答谢费红包怎么入账?
请问老师,老板继续教育产生的学费,可以用公户支付?计入管理费用?
老师好,银行存的定期,年化率是1.2%,这个利息怎么算的
老师你好,抵扣发票的时候把错误的发票抵扣掉了咋办
老师,公司要转股,是要先按未分配利润交20%的分红税是吧,未分配利润的数据是看上个月的,还是前一天的数据?
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
就是同时计提、发放是可以的对吗?
你好 对的 是这么做的