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老师您好,我们是一家自媒体,给一家酒店做广告推广,广告收入30万,对方用票面30万的房券,作为交换,请问我们要如何开票,以及做会计分录?

2021-10-09 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 14:01

同学你好 你们开票开广告收入的就行了 借应收 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户3129 追问 2021-10-09 14:07

收到对方给的房券,如何入账呢,库存商品还是无形资产呀,对方也给我们开发票的。 这是不是类似非货币资产交易

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:16

这个不做 只能挂应收 然后每次消费了才做 借费用 贷应收账

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快账用户3129 追问 2021-10-09 14:27

谢谢老师! 我们收到房券是会在平台卖出去的,也是做费用,贷应收吗,不是应该再确认收入么?(卖出去的房券,客户要我们开发票的)

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:35

这个你直接做 借银行 贷应收账款比较好 做其他业务收入的话要交税

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快账用户3129 追问 2021-10-09 14:42

但是酒店也要给我们开30万的发票。这个怎么做呀

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齐红老师 解答 2021-10-09 14:47

同学你好 你计入其他业务成本吧 卖出去做其他业务收入

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同学你好 你们开票开广告收入的就行了 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2021-10-09
 你好 那 对方需要给你们开 25万的入住卷 ;后期是需要你们去消费吗    
2021-08-16
你之前的货物的那些开的发票包含了京豆红包的吗
2020-10-28
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
同学,您好!一张专票可以抵扣一部分,您可以把不是贵司承担的税金做进项转出。
2023-11-27
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