你好,没有,可以当月抵的

跨区域涉税事项预缴增值税有没有要求时间?当月预缴后的当月抵可以嘛?
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师,电子税务局里面跨区域涉税事项服务里面有 跨区域涉税事项报告还有跨区域涉税事项报验,请问这两项都需要做是吗?我们还没有产生预缴的税金呢,请问这两项都是必须要在预缴税款之前完成的是吗?还是说跨区域涉税事项报验,这个不能提前做,只能在报税当天做呢
跨区域预缴增值税后,当月因计算错误多预缴的增值税可以抵扣吗?
建筑施工企业,6月份外地项目开票没有在6月跨区域预缴,而是今天7.1号跨区域预缴申报缴纳了税款所属期为6月,那在6月份只做开票相关的分录吗?预缴分录做到几月份?增值税申报的时候这个预缴应当填附表吗?
老师你好,我们公司固定资产里的一辆车卖了赚转钱了,做无票收入应该做卖的金额,还得赚的金额
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
自己在电子税务局预缴就行了吗?不用办理其他的吗?
可以在电字税务局预缴。就预缴,就行
预缴增值税申报表上没有显示跨区域编号是对的吗?其他税种需要预缴吗?
预缴是要预缴增值税,所得税的,一般是在施工地方预缴的
那意思是我需要去施工当地税务局预缴税款吗
嗯嗯,是的,一般是在是工地税务局预缴的
那这个预缴有限制时间吗
这个没有限制时间的呢