同学你好,应该是6000/(1%2B6%)吧
你好,老师。我们公司是一般纳税人,有个供应商给我们开了1个点的专票,不含税金额比如是1000,税金10元,合计1010元。那我们可以抵扣的进项税额是1000*0.09=90元,对吗?我们公司当初合作的时侯跟供应商说了付给他5个点,他是小规模纳税人才愿意开过来专票,也就是说我们付了1000*0.05=50元的成本,90-50=40,是不是意思说我们还赚了40元?
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
别人给我司付了预付了6000块钱,我们不能提供专票,就多收了我们6个点,他们计算的是预付了我们6000/(1-6%)=6382.98元,为什么不是6000*(1+6%)=6360元呢
老师,我们公司付给a公司5万元,A公司说供应商开给他们0点的票,但是他们只能开给我们6点的票,开不了0点的票,说开6点的话,他们就亏钱了,所以一直不开票。这个怎么办?钱已经付了,票不开给我们
老师,我们的电费发票是先交钱的,后给开发票。然后,我做的都是借预付账款,贷银行存款。然后等发票回来的时候,就是借管理费用,贷预付账款。但是吧,我预付账款一共就付了6000块钱。但是现在他发票他又给我多开了,大概得有1000多块钱。就是1000多块钱吧,他可能是我没来这个单位之前,我们老板个人垫付的。就是,但是也不确定,但我觉得肯定是以前有人儿交过,然后就是我们又交了,然后他给我们开的发票。但是我现在预付账款里面儿就6000,但我现在发票已经达到7000了,我多出那1000块钱,我应该怎么记账。
老师,我们租了个地方给A公司进行摄影。然后跟A公司进行收费,收费内容包括:场地费、道具费、设备费等。其中A公司要求我们开具发票时将收费的明细全部显示在发票项目上。其中:“场地费”,开发票时税收分类编码是哪个呢?
老师您好,请问下有个员工离职了,老板不想招人了,想分给在职的肩起来,分三分之一合适吗
老师,几家公司档案登记表,是放在一张电子表格里,还是每家公司一个表独立表格?
承兑转给别人银行系统是背书申请吗
机动车销售统一发票可以抵扣增值税吧?
老师好!请问公司给董事发福利,有限制吗?董事不是我们公司员工,也不取酬,财务如何做不违规?麻烦老师具体说说
公司前期变更了法人,注册资本也增加了股权没有转让,现在转让股权要写未出资证明是按变更前还是变更后注册资本写,可以零转让吗
找不到第三个月的实操啊,在哪里啊?右上角是有一个实操点进去没有这个1月2月的帐啊。
提供货物,收取安装费,能开建筑服务,安装服务吗
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
不懂,对方是按6000/0.94算的
不明白,也不好意思问,怕对方说我不专业
这个我也不太理解,按理说含税价格换6000,换算成不含税价格=6000/(1%2B6%)=5660.38 对方付给你6000元,你无法提供专票,那么对方肯定是要从6000元中把税点扣除的,为什么最后计算得出的金额反而高于6000呢
这样说可能清楚点,相当于对方只需要付给我们6000-382.98就可以当6000元,为什么不是6000-360,
因为6000本身就是含税价格,不能直接乘以6% 只有不含税价格才能直接乘以6%; 打个比方含税价格1060元,它的不含税价格为1000元,税额为60元,你如果用1060*6%=63.6,这显然就错了
6000是不含税额,算出含税额金额应该是含税=6000*(1+6%),对方是按含税=不含税6000/(1-6%这样算)
相当于付给我们6000块,他们可以用的金额是6382.98,
那如果按照这个思路,对方实际上是打算把6000元当做不含税价格,那么换算成含税价格=6000*(1%2B6%)=6360,他们那样算错了
好的,谢谢,懂了
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