你好,意思是提示你这个等式要相等,你看下报表数字是不是相等的
主表的第18行“本期应纳税额减征额”“本期数”两列之和=《减免税申报明细表》的减税项目列表的第一行的第四列“本期实际抵减税额”合计金额。是什么意思?
系统提示信息:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计280.59应该等于《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》18行本期应纳税减征额货物及劳务本月280.59加服务、不动产和无形资产本月0.00之和。(错误码d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老师这个怎么办?我们个体户开了劳务也开了货物,申报不进去
老师好,申报增值税(小于30万)失败提示本期实际抵减税额合计600,应等于增值税申报表18行本期应纳税减征额货物及劳务本月600加服务、不动产和无形资产本月0.00之后,在18行填上600,是吗
▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数。这是什么意思?我是哪里填错了吗?
货物及劳务与服务、不动产和无形资产本期数第19行本期免税额[1372.86]应等于第20行其中:小微企业免税额[0]+第21行未达起点免税额[301.66]+《增值税减免税申报明细表》中免税项目第7行[0]=[301.66],请核实
老师,请问下。我们公司团建,给员工吃的饭。让人家宝信掉给我们开普票还是专票呢?
电商按平台结算收入确认当期收入,但进项发票是按汇款金额开票,存在当月进项次月开票情况,故需交的税费多,如果确认收入的申报金额跟实际当月平台结算收入有差异,分录该怎么做?
所有权不以占有为前提吗?
各位老师,大家好,我们是合作社,然后有些销售收入,就收到公司一个员工微信上面了,然后他提现再转到合作社的公户上,类似这种的账务,怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
A不属于法律事实吗?
销售软件产品增值税税率是多少,一般人
老师 具体用什么方法?能详细说说吗?
我要发放的工资没计提,当月发当月计提可以不
老师有资金预算表的模板?谢谢
我想问一下,就是有离职人员,但是他们的提成是离职以后才发的,这种情况其实对公发是可以的吧,如果他们已经办理离职的话,后面发提成对公发其实也可以吧,我觉得这是正常情况