借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税,
老师,请问一下一般纳税人购进商品 是借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 还是说 借库存商品 应交税费应交增值税 待认证进项税额??最后结转分录咋做
一般纳税人销售商品进项税,采购销项税,认证,结转,要交增值税,怎么做分录?
一般纳税人,月末结转增值税,进项20000,销项10000,这个要怎么做分录
进项税计入科目应交增值税待认证进项税额,销售了计入销项税额,期末需要结转吗?分录怎么做
老师我们公司是一般纳税人,购进货物进项税我做的分录是待认证进项税额,现在需要结转增值税,分录怎么做呢
比如每用计提发放5500,有15元个税公司交不从工资扣的那个分录对不
预计负债上表了,为啥还要披露
如果主播个体以后收入低,主播个人可以再代开劳务发票吗
公司参加羽毛球赛费用,球拍衣等3 000元,如何做账?
是的公司承担的,不用再从个人工资扣的
老师,我还是不懂,我再追问一下,我普票开了101360.4,我实际收入肯定也是101360.4,为什么,库存现金要写102374.01呢? 到底哪张凭证的写法,才是正确的?
感谢老师细心的解答,还有个问题个公司承担的分录帮忙看下,借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100,借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100
想面库存比实际库存大很多如何处理
员工出差,单位给的每天100元餐费补助,要并入工资缴纳个税吗
老师 你好 小规模纳税人季度收入超过30万后,要交增值税,期末是不是还要计提附加税