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老师您好,请问如果开票金额是456126,如果没有任何成本发票来抵扣,公司需要给国家总共交多少税?明细计算过程请讲解一下。感谢。

2021-10-12 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-12 15:23

你好,如果这个一年就发生了这一个业务,金额是不,含税的 456126乘以1%,这个是增值税。 附加税等于缴纳的增值税乘以6%。 印花税需要看具体的业务 企业所得税(456126减去附加税)乘以2.5%。

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快账用户6628 追问 2021-10-12 15:25

开票金额456126,9%的税率。建筑行业。

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:28

增值税等于456126乘以9%。 附加税等于缴纳的增值税乘以12%。 印花税按照456126乘以万分之三。 企业所得税(456126减去印花税减去附加税)乘以2.5%。

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快账用户6628 追问 2021-10-12 15:30

456126合同金额,这个是含税金额。那么增值税的算法是否需要先算出不含税金额,再去*9%呢。即增值税=456126/1.09*9% ?

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:32

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户6628 追问 2021-10-12 15:35

老师,公司没有任何成本可以用来抵扣,企业所得税是456126/1.09*25% 还是456126/1.09*2.5%

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:38

小型微利企业,456126除以1.09乘以2.5%。

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快账用户6628 追问 2021-10-12 15:39

老师,公司是一般纳税人呢,企业所得税怎么算呢

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:43

你好,小型微利企业,不管是一般纳税人和小规模符合要求的都可以的。

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:43

企业所得税,他就没有一般纳税人和小规模。

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快账用户6628 追问 2021-10-12 15:48

哦,456126/1.09*2.5% 就是企业所得税,不用像上面老师说的(456126/1.09-印花税)*2.5% 了哇?还是说印花税,因为太少了,忽略不计了。

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:50

您好,对的是的,不考虑这些的情况下按这个来做。

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快账用户6628 追问 2021-10-12 15:52

456126/1.09*2.5% 就是企业所得税,不用像上面老师说的(456126/1.09-印花税)*2.5% 了哇?

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齐红老师 解答 2021-10-12 15:54

好,你要算实际的吗?如果是实际的话,减去附加税和减去印花税。 企业所得税(456126减去印花税减去附加税)乘以2.5%。 2021-10-12 15:28

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快账用户6628 追问 2021-10-12 15:55

老师对的,我要算准确的企业 所得税

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齐红老师 解答 2021-10-12 16:00

456126除以1.09减去印花税,减去附加税)*2.5% 安这个

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你好,如果这个一年就发生了这一个业务,金额是不,含税的 456126乘以1%,这个是增值税。 附加税等于缴纳的增值税乘以6%。 印花税需要看具体的业务 企业所得税(456126减去附加税)乘以2.5%。
2021-10-12
你好,同学,你的成本无法取得进项吗? 你是不是清包工?
2021-01-14
问题 1 单价虚高或虚低会影响增值税税负和企业所得税。虚高时增值税税负降低、企业所得税增加;虚低时增值税税负升高、企业所得税减少,且都违反税法规定。 问题 2 按实际对账单单价调整账目可能触发预警,若调整幅度过大导致税负率等指标波动明显,易引起税务关注,但能提供合理证明材料可解释说明。 问题 3 数电发票在开具金额总额度内无单张开票限额。开具 600 多万的发票,若业务真实,相关证据齐全,一般无风险;若业务不实或存在其他违规行为,则有虚开发票等风险。
2025-05-12
朋友您好,不好意思啊,上午我忙申报社保没来这里看信息,没有及时回复您还请原谅。如果N年后卖房我们的成本永远是93万,税务是看发票的,这个付款100没有用,我们的阴阳合同税务取交税最多的一个
2024-03-19
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2022-04-15
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