同学你好!可以先按月计提费用的哦

你好,老师我想问一下,我们是租房东的办公室来办公的,房东是商业性质出租,每个月付租金7700给房东,本来我们不交19年房产税的,但是这次征管员打电话叫我要申报19年房产税,要给19年房产税发票和完税凭证给征管员他,我想问的是申报了19年房产税,我们要求税局给我开的是租金发票还是房产税发票呢?发票金额是按我们交7700的租金给我们开专票?(我们是一般纳税人,房东是个人)
老师,办公室的房租费我们按年付给人家了,人家要年底才一次性开票给我们,这样每个月我们按月计提房租费吗?因为平时也比较缺费用票呢。
老师,我想问下,年底了,2023年我们租的厂房由于前期我们没付清别人的房租,所以后面9月-12月他们也没有给我们开票,这个没开票的费用,我现在在年终的时候要计提吗?
老师好,我想问一下,我们公司租的人家的厂房,他给我们开票谈的是半年一开发票,我平时可以计提房租费用吗
请问一下老师,办公室租赁费由于各种原因从2024年1月到3月一直没有支付给对方,以前是每个月对方开票,我们每个月支付的,领导跟对方协商过过阵子在一起或者陆续给对方补齐,对方暂且没有给我发票,等我们确定支付她在开票,请问一下:这种情况我需要每个月计提房租吗,需要对方按时每个月给我发票,然后我在做计提,计入费用和其他应付款,还是没有付房租这几个月我不做费用,等我我们确定可以支付让对方给我们开票,在一次性做这几个月的租金啊
老师,我是在税务师事务所工作,刚进事务所,现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作,我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的?从哪里可以核对数据?
企业所得税是季报 那所得税费用是每个月都计提 还是一个季度合并计提呀
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?会计分录1~借:银行90000贷:应收账款90000分录2:~借:其他应收款~金融链利息2870贷:银行2870分录3:~借:其他应收款~平台手续费105贷:银行105分录4~次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059;老师,这样做会计分录对吗?
汇算清缴哪些现在是限额扣除
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账???
如果个税由公司承担,个税怎么处理,可以分录,汇算清缴会调增吗
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款),银行扣利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?还有2870和105对方会都次月给我们开票,这两个金额怎么做会计分录,收到发票时会计分录有怎么做?
老师 这怎么快速算出个税呢 有什么方法吗
小规模纳税人外销收入有200万,是按照1%缴纳增值税还有附加税,还是直接可以免增值税
老师,你好,我们公司收到一笔贷款,受托支付给了第三方,应该怎么入账?
要怎么计提呢?到时票回来要怎么处理呢?不太会呢
借:管理费用 贷:应付账款 发票到了 不用额外处理款了
发票是开在一张上相当于一年费用开在一起了
这个不影响啊 你们可以分期的
那一张一年的发票我贴在哪里好呢?比如我每个季度先计提当季度的房租出来,到年底一次性收到发票了,我在收到发票的当季只按当季度的费用入就可以了吗?
这个可以放在年底的哦 可以哦
那就是可以按我上面写的理解做咯,按季度计入费用,收到发票时剔除掉前面已经计入费用了的,剩下的计入当季费用了
是的哦 是这个意思的