你好,通过以前年度损益调整来调账然后补交税
现在是一家新公司的会计,这家公司去年五月成立,到现在还在筹建期,我没来之前一直是代理公司申报纳税,但老板这一年的发票没有给代理公司,并且一直都是零申报,现在我也给公司新开账补做这一年来的账本,我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了,2.我发现有一些费用不是公司的,而是老板个人负担的,但老板要求入账,入账后不是要调增吗,但之前代理公司已经零申报了,我现在应该怎么做?也要自己做汇算表调增上去吗?然后再到税务局说明?还是应该怎么处理呢?
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
请问一下,我公司前两年房租已经计入费用(每月6000,加起来二十万左右),而且税前也没调增,本身说的是今年开发票,但是现在老板和房东又不想开了,这种情况我是不是只能通过以前年度损益调整来调账然后改报表呢?或者我直接做到今年的损益里面行吗
老师,我们公司是做编织袋加工的,22年6月设立,但是一直是记账公司做账报税,只做了专票的进销,费用都没有做过,今年还没汇算呢。我想请问老师,去年的费用,我今年还能做进来吗,之前的申报表,还可以改吗? 目前我们正在变更法人。情况是这样的,去年是三个人合伙做呢,最后那两个股东不出钱,一直是我老板垫资,现在那两个股东退出了,我们要把营业执照由别人的名字变到老板娘名下了。那去年将近八十多万的费用,我现在还能做吗
私募基金有限合伙公司,交接中,为啥总摊上这样的公司我要不是今天对了一下账务,科目交易性金融资产在24年下半年才加的,然后财务软件里面弄了两套账,最后一套账是25年对上了,24年也对上了,但是新账24年每月都有一大笔以前年度损益调最大一笔15万元,总数24年估计以前年度损益调整合计数大概是60万左右,问了公司的会计,就说这个为啥调整,说审计让调就让调根据哪笔凭证调,她也找不到,公司对人对事的态度,我观察公司的员工,现在交接的会计都从12月份就没发工资被迫离职的,我来这家公司之前还有个会计,待了两天就走了,我已经看出员工苗头不对了,都骂公司,老师你分析一下,我觉得我也该走了,试用期不能呆了
我之前是每个月分摊着记的,现在调账的话怎么写分录呢? 需要去税务大厅修改以前的报表吗?都需要修改哪些呢?
你这个钱实际给了没有?
给了 但是是法人代垫的
那不用调账,就是今年你汇算清缴的时候调增就行了
前两年没有调增都放在今年调增可以吗,但是我之前做到费用里面了,然后做的法人的借款
我算了一下也不需要交税,之前都是负利润
可以,直接调增就行了
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利