报表里面有附表,找到减免税附表,对应填写!

生活服务加计抵减政策到期后,留底的进项税额都要转出吗?
老师,现代服务,可以享受加计抵减政策10%,如果当月有留底,当月我要填申报表4的一般项目加计抵减吗
老师,生活服务业进项税额底减10%填报税时填在加计底减项目里吗
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
老师,增值税申报时,一般项目加计抵减额计算本期发生额,是直接填进项金额,还是填写进项金额×10%后的金额
老师,股东A以专利技术入股的个人所得税可以递延纳税到股权转让时再交,那股权转让时是要交几次个人所得税吗?? 1、投资入股时股东A的个人所得税(评估价-购入专利价格)*20%(已递延) 2、转让股权时股东A的个人所得税(转让价格-投资入股时评估价格-合理税费)*20% 个人所得税递延至股权转让时应交的个人所得税是1+2两条都要交,还是只用交第2条??
老师,我们应收账款超过3年都已经成坏账收不回来了,他们也不会付款,现在用来红冲,以前税和现在又不一样,我们计入坏账准备,营业外支出。明年汇算清缴需要调增吗,如果不需要,需要到税务局去备案吗。
老师中午好,老师怎么样看这个公司允许不允许开一项发票啊?
老师,我学了肖老师的出纳实操,想转型出纳,可以帮我录一个用密码器签发支票的视频吗。签发支票输入的是几位票号
朴老师,小规模纳税人的认定标准是什么?
老师,请问第三季度的工会经费是0申报,第四季度我申报工会经费的时候我想把3季度的工资一起加起报上,还是说可以修改3季度的工会经费报表?
老师,我之前多计提了22500的工资凭证,我冲销了之后余额就成负的了,怎么办。
建筑业第四季度的企业所得税预缴表如何填能避免年度汇算后修改引起退税
老师,银行转账支付的手续费可以企业所得税税前扣除吗
老师,个体工商户季度可以开9万普票,比如说卖了个产品,两万块钱。我们需要往出开2万,但是的话,那个厂家那头能给开进来一万几的那个发票,这个用不用开?有意义没?