你好,借银行存款 贷其他应收款-保险赔付

A公司属于制造企业,适用的增值税税率是13%,2019年10月发生如下经济业务:(1)1日,从B公司购入生产用原材料一批,价款为200万元。货到后A公司发现存在质量瑕疵,要求B公司给予10%的销售折让(考虑增值税)。B公司同意并办妥了相关手续,款项尚未支付。(2)3日,A公司所在地区发生台风,由于仓库倒塌,导致上月购入的一批价值300万元的原材料毁损,该批原材料购入时的进项税额是39万元。(3)5日,领用自产产品一批,用于职工食堂的建设,该批产品的市场价格是20万元,成本是16万元。(4)30日,在应付财务总监的工资中,扣除上月公司代垫的应由其本人负担的医疗费0.5万元。(5)8日,A公司与C公司签订委托代销合同,A公司委托C公司销售M产品100件,M商品已发出,每件商品成本为80万元,合同约定C公司应按每件100万元对外销售,A公司按不含增值税的销售价格的10%向C公司支付手续费。至2019年10月31日,C公司实际对外销售100件,开具的增值税专用发票上注明的销售价款为10000万元,增值税税额为1300万元。款项尚未收到。怎么做会计分录?
某商贸公司为我居民企业,2018年度该公司发生业务如下:(1)取得货物销售收入3800万元,货物销售成本2400万元,缴纳增值税114万元,营业税金及附加12万元。(2)支付职工合理工资总额160万元,支付职工工会经费3万元(取得工会经费拨款收据),职工教育经费4万元,职工福利费26万元。(3)2018年向A公司(非关联企业)拆借资金200万元(期限两年),本年度支付借款利息16万元(同期银行贷款年利率为4%)。(4)支付业务招待费合计20万元。(5)因职工操作失误,造成企业一台机器损失5万元,符合保险理赔条件,保险公司同意赔付2万元,但2018年赔付款尚未收到。(6)发生所得税前允许列支的其他合理费用500万元。2016年年度、2017年年度纳税调整后所得分别为-48万元、-52万元。根据上述资料和税法规定,计算:1、该公司2018年度可以所得税前列支的“三费”合计为多少?2、该公司2018年度可以税前扣除的业务招待费为多少?3、该公司2018年度应纳所得税额为多少?
某商贸公司为我居民企业,2018年度该公司发生业务如下:(1)取得货物销售收入3800万元,货物销售成本2400万元,缴纳增值税114万元,营业税金及附加12万元。(2)支付职工合理工资总额160万元,支付职工工会经费3万元(取得工会经费拨款收据),职工教育经费4万元,职工福利费26万元。(3)2018年向A公司(非关联企业)拆借资金200万元(期限两年),本年度支付借款利息16万元(同期银行贷款年利率为4%)。(4)支付业务招待费合计20万元。(5)因职工操作失误,造成企业一台机器损失5万元,符合保险理赔条件,保险公司同意赔付2万元,但2018年赔付款尚未收到。(6)发生所得税前允许列支的其他合理费用500万元。2016年年度、2017年年度纳税调整后所得分别为-48万元、-52万元。根据上述资料和税法规定,计算:1、该公司2018年度可以所得税前列支的“三费”合计为多少?2、该公司2018年度可以税前扣除的业务招待费为多少?3、该公司2018年度应纳所得税额为多少?
我司与A司签订合同,目前欠A公司198320元作为保险赔偿质押费用。 1号材料委托B公司维修,费用86898.49元,该费用B公司从应付我方款项中扣除,保险赔偿70776.25元,A公司补齐差额16122.24元。 2号材料委托C公司维修,费用105000元,保险赔偿85933.77元,A公司补齐差额19066.23元。 3号材料丢失2500元A公司赔偿。 合计扣除A公司37688.47元,支付160631.53元 想问一下收到保险那笔会计分录怎么做是正确的
3.某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算,适用的增值税率为13%,2019年5月份发生下列业务: (1)开出银承兑汇票一张,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%,期限6个月,并按0.5%支付银行承兑手续费。 (2)采用托收承付结算方式从 B 公司购入一批甲材料,专用发票注明价款100000元,增值税13000元,对方代垫运杂费400元(不考虑运杂费增值税)。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。 (3)上述银行承兑汇票到期,企业付款给 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付货款的5650元,5月15日,与 C 公司签订销货合同,供货金额10000元,应交增值税1300元。5月20日,按合同规定,向 C 公司发出货物,确认销售实现,余款在发货后一周付清。一周后,收到 C 公司补付的货款5650元。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
保险是不是得冲当时维修费入账的成本啊
你当时如果没有挂应收而是全部计入成本了就冲成本
2号维修费分录是 借:主营业务成本105000 贷:银行存款105000。现在收到保险是不是 借:银行存款85933.77 贷:主营业务成本85933.77 是这样的吗
是的,你的分录是正确的