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你好老师,我们单位是六月份成立的,但是一直没有做账,只找了代账公司报税了,现在要做账,我需要怎么做呢?生产型企业,固定资产从什么时候开始入账啊,用计提折旧吗?

2021-10-12 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-12 21:43

你好,需要根据业务发生情况,把账务处理的分录补齐。 固定资产从购进的时候开始入账,需要从次月开始计提折旧 

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快账用户3829 追问 2021-10-12 21:52

那所有的账务处理都需要按实际发生的时间入账吗

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齐红老师 解答 2021-10-12 21:53

你好,是的,是这样的

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快账用户3829 追问 2021-10-12 21:55

那固定资产入账后,还需要什么明细表什么的吗

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齐红老师 解答 2021-10-12 21:57

你好,固定资产入账,需要发票。 计提折旧的分录,需要折旧表作为附件 

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快账用户3829 追问 2021-10-12 22:00

老师有折旧表图片吗

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齐红老师 解答 2021-10-12 22:01

你好,我这边没有现成的(抱歉) 包括的内容就是:固定资产名称,规格型号,入账时间,折旧方法,折旧年限,残值率,每个月计提的折旧,累计计提折旧金额等。

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快账用户3829 追问 2021-10-12 22:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-12 22:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,需要根据业务发生情况,把账务处理的分录补齐。 固定资产从购进的时候开始入账,需要从次月开始计提折旧 
2021-10-12
学员你好,原则上来说是需要补提的
2021-11-20
你好,按照326万,折旧是分开以后得账务处理
2022-03-18
学员你好,按理说税务上要有发票或者先做账发票后到也行,你这个都已经这么久了,如果找不到发票建议不要放到税务账里去。
2021-06-03
借助业务成本贷应付职工薪酬。发放工资的时候,就借应付职工薪酬,贷银行存款,同时贷应交税费、个人所得税。买的图书这些放固定资产,然后折旧处理就行了。
2022-10-24
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