您好,进项税额乘以15%就是你附表2那个进项税额乘以15%
您好老师,想问一下餐饮企业的一般纳税人,取不到进项发票,如何进行税收筹划
您好,老师,想问一下一般纳税人餐饮企业,进项税额加计15抵扣的政策是怎么算的呢
老师,餐饮业一般纳税人本月进项有留抵税,15%加计扣除下月扣除就不能加计扣除了,只能抵扣当月加计15%扣除是吗?
老师您好,请问一般纳税人企业餐饮服务2023年加计抵减政策还有吗?
老师 想咨询一下 我们是餐饮企业一般纳税人,我们的进项税额可以加计抵扣10%,想问下这加计的部分税额怎么做分录 谢谢
在产品计入哪个科目下
老师私车公用个人缴纳哪些税
工会经费按什么比例收了
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同,工资我们一笔打给劳务派遣公司,劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬,这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
利润300万以内企业所得税是按照5%超300万按照25%是吗?
快区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗?
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
比如我这个月的销项是1000.进项是800.这个月可以抵扣的进项就是800+800*15%吗,需要缴纳的增值税就是1000-800-120吗
如果这个月销项是1000,进项是2000,进项还可以加计15%,那应该怎么算呢
你好,是的,那这个就是2000*15% 等后续需要交税再抵扣这个