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您好,老师,想问一下一般纳税人餐饮企业,进项税额加计15抵扣的政策是怎么算的呢

2021-10-13 08:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 08:01

您好,进项税额乘以15%就是你附表2那个进项税额乘以15%

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快账用户9131 追问 2021-10-13 08:06

比如我这个月的销项是1000.进项是800.这个月可以抵扣的进项就是800+800*15%吗,需要缴纳的增值税就是1000-800-120吗

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快账用户9131 追问 2021-10-13 08:08

如果这个月销项是1000,进项是2000,进项还可以加计15%,那应该怎么算呢

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齐红老师 解答 2021-10-13 08:15

你好,是的,那这个就是2000*15% 等后续需要交税再抵扣这个

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您好,进项税额乘以15%就是你附表2那个进项税额乘以15%
2021-10-13
你好,同学。 借,Xx成本 代,应交税费进项转出 借,应交税费 加计扣除 贷,其他收益
2021-03-31
有 但是抵扣比例修改了10%
2023-01-20
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额
2023-11-23
你好,如果这个月忘记了,下月可以一起抵扣
2022-01-16
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