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次月开具了红字发票的,应该怎么记账呢

2021-10-13 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 10:29

借应收帐款、负数贷主营业务收入负数、应交税费负数,你的成本跟着红冲。

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快账用户2540 追问 2021-10-13 10:31

上个月开了张发票对方没有接收,是不是就不能入账了

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:33

需要做,你们单位只要开了就得做。

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:33

不管对方做不做帐。

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快账用户2540 追问 2021-10-13 10:36

还是按发票金额正常入账,次月开具的红字发票在负数记账吗

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:38

你好,对的是的,是这么做的。

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借应收帐款、负数贷主营业务收入负数、应交税费负数,你的成本跟着红冲。
2021-10-13
你好,属于入账没有做到及时性要求
2022-07-13
您好 根据红字发票信息表 做跟蓝字发票相同的分录就好了
2020-11-05
请问一下,你是纸质发票还是电子发票
2023-08-11
你好,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出,七月份收到了发票,把它放到这个凭证后面就行。
2022-08-08
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