你好,你可以报完税之后再给他开的。这个是专票吗?如果是专票的话,你需要开红字信息表,然后再开红字发票,但是你上一个月的税款需要正常缴纳。

11月开具的发票,现在12月准备报税了,但一客户退回一张11月开具的发票,说开具的太明细了,要重新开具,我现在是不是应该先开具红字的再报税,红字发票应该怎么开具?
供应商9月份给了张专票,11月份发现发票错误,我司开具红字专票退回给对方重开,应该怎么做账,进项税额转出吗?
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师,我有一张发票是12月开具的,但是在一月份开具了,红字信息表,现在红字发票还没有开具出来,我申报年报的时候应该怎么申报?是不是需要减少收入?
老师,你好,我们发票的总额度是630万,这个月我开具了440万红字发票,重新开具同等蓝字发票,后开具了160万,现在说我只有12万的额度了,这种错误应该怎么解决呢?
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
报完税开具红字好还是先开具完再报11月的税好,红字信息表怎么开
都可以的,都不影响。
好的,那红字信息表怎么弄,是在开票软件先申请,通过了,再开具红字发票吗
对的是的,是这么做的。