你好 如果企业是属于增值税一般纳税人,处理废旧物资增值税率是13%,企业处理废旧物资,销项税=含税销售额/(1%2B税率)*税率;如果企业是属于增值税小规模纳税人,处理废旧物资增值税率是3%,企业处理废旧物资,销项税=含税销售额/(1%2B征收率)*征收率。
老师,我们是一般纳税人,现在购买材料,一家是3个点,一家是13个点,对方都开专票,请问是不是3个点的更好,因为我这边交的税都一样,但是3个点的资金占用时间短?理解对吗
老师咨询个问题 假如我是销售自产农产品的小规模纳税人,我从网上查的可以开具3个点的普票,但是税法书上写的农产品生产者销售自产农产品免税,这个怎么理解,我都开出3个点的票了,那这3个点的税我要怎么处理
老师好,一般纳税人,卖废旧物品,税点可以是8个点或者11个点吗
老师,成立了一家物业公司,小规模公司,开具水费,电费,物业费,税率都是3个点吗? 另外,出租车位是5个点吗?
老师,处理废旧物品税率3个点?减免一个点,都是这 样吗?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
没有减免吗?
还有这种
你好 发你表看你符合这个不