你好 退还街道办事处的企业生产救助补助资金,你之前收到的时候贷方是计入什么科目核算?

退还街道办事处的企业生产救助补助资金如何做账?
老师,我先说一下背景。我是一般纳税人企业,国企,下面有个子公司是个事业单位幼儿园.现在财政部门通过教育局给企业两笔钱,一笔是企业办幼儿园购买房产时的贷款利息补助,另一笔是给幼儿园的保教费差额补助,我的问题是,教育局给企业拨款,他要求企业给她开发票,企业能开吗?企业的账务如何处理?
老师,我先说一下背景。我是一般纳税人企业,国企,下面有个子公司是个事业单位幼儿园.现在财政部门通过区教育局给企业三笔钱,一笔是企业办幼儿园购买房产时的贷款利息补助,另一笔是给企业子公司幼儿园的保教费差额补助,第三笔是给了一个非企业关联单位的另一个幼儿园的补助,我的问题是,现在财政已经把指标拨到教育局了,教育局给企业拨款,他要求企业给她开发票,企业能把这三笔钱全部开到 成不征税的发票吗?账务如何处理?
甲公司为居民企业。2013年度有关经济业务如下:(1)取得产品销售收入2000万元。国债利息收入15万元、银行存款利息收入5万元,逾期未退包装物押金收入0.5万元。(2)支付职工困难补助3万元、职工交通补贴2.5万元、职工食堂人员工资15万元;缴纳生产工人基本养老保险费40万元。(3)新技术研究开发费用30万元.已计入管理费用。(4)支付税收滞纳金2万元.立接向贫困山区捐款5万元,向街道办赞助支出6万元。(5)当年向投资者分配利润100万元。
老师是这样的,企业收到了财政补助,购买固定资产,然后给我们开的专票,就想问一下,专票这个税,能也作为递延收益,结转到其他收益么,因为财政补助30万,我们固定资产20万,税2.6万,剩下的7.4已经返还给财政了,就是这个2.6万不知道如何处理
收到的时候好像是计入应收账款了
你好,那退还的分录就是 借:应收账款,贷:银行存款
这笔款收到的时候计入应收账款合适吗
你好,这笔款收到的时候计入应收账款,这样 是不合适的 你之前计入了应收账款,那退回只能按上面处理的
那这个收到的时候应该怎么做呢?老师
营业外收入吗?
你好,收到的时候,正常应当计入 其他收益 科目核算