您好,你这种情况只能调费用了 ,借 存货-制造费用 贷 管理费用。

老师,请问实际工作中,之前错误的将费用计入管理费用借方了,往后月份发现不对,又直接做了一笔分录,贷记了管理费用, 我在月底结转时发现,凭证没有问题,但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数,而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了,这该怎么办,怎么填利润表?
8月一个费用计入制造费用,分摊了,9月转入管理费用,利润就下来了,想着后面做高利润,但是他现在好像到年都没有销售了,之前少记的利润如何做分录
老师,我们公司因为当月利润过高,我就预提了成本费用,暂估入账,并结转了成本,降低利润。那我后面逼得月份利润过低,我想冲回之前预提部分成本,冲回的分录怎么做?之前预提:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 借:主营业务成本 贷:库存商品 那冲回来的分录怎么做?之前结转成本了,利润变少了,现在怎么冲回?还要冲回原来结转的成本,调高利润吗?麻烦帮提供一下冲回分录
我商贸公司摊销周转材料,摊销这部分记在管理费用,管理费用 月底结转到本年利润,这部分周转材料我会出租出去,租赁收入记主营业务收入,那摊销的金额,应该是记在成本,我发现这个问题后,我想从管理费用转到成本里边来,因为管理费用损益类,无余额,然后我再报利润表的时候,但是管理费用的金额还是摊销的合计 那我已经转到成本了一部分,报表上它是不是就重复了?
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
公司的账户相互转账,怎么备注
老师,请问我们公司房产租给个人,因为个人不需要发票,我们在税务申报的无票收入,这样会有什么风险吗对我们公司来说
老师,如果签订临时工合同,不用交社保对吗?那么这部分人如何报个税呢?
公司办公室装修费用0.9万元及以上计入什么科目
老师,年终奖是和工资一起申报不?我可以计入成本吗?
13%和6%对别人家开专票可以开一起?
老师好,增值税税负率是本年应交增值税/不含税收入,还是本年实际交的增值税/不含税收入
老师,编制现金流量表的时候,比如库存现金和银行总共是收10万,支出5万,那么编制现金流量表的时候,收到也是10万,支出也是5万吗,是要对应上吗
老师你好,请问建筑工地购买的侧位仪、卸料平台怎么做会计分录?
郭老师,问一下我们有家国外的客户,美金汇到我们公司了,然后这票货有别家单位出货的。现在导致应收款美金出现贷方余额了,那我应该怎么去处理?
能不能做,借主营业务成本 贷管理费用
如果存货已卖出,也是可以的。
卖了,就是之前陈本做高了
那直接做主营业务成本吧。
好的,谢谢老师
如无问题,请给个好评。