借:银行存款,贷:管理费用,其他应收款—个人社保
公司原来交了单位部分和个人部分,后来退回了公司部分,退到社保局,现在个人部分,就直接从单位部分来扣减了,退社保是直接退到社保局,然后现在个人部分是从社保局扣,这个怎么做账呢
老师,社保局退回855.47的社保(其中单位部分:569.19,个人部分286.28),这时候分录应该怎么写呢
老师,请问一下,从自然人电子税务局(扣缴端导出来的工资薪金模板里面的社保应该怎么填写,就是在员工承担了个人部分社保,因为某种原因也承担了一部分单位社保的时候,应该填写个人部分,还是个人部分+个人承担的单位部分呢?
老师离职人员社保单位部分和个人部分都由个人承担是不是计提社保时就少计提该人员的单位部分,交社保时该单位部分和个人部分都记到其他应收款里
老师,收到社保局退回的单位部分养老保险这个怎么入账
老师好!请问公司员工个人的信用卡可以通过公司办理的POS机刷卡给单位用吗?
是不是没25年1+5月没结账的原因,科目余额表不显示我25年发放工资的养老金一万多。以前年度都有
老师我是做超市的账,超市买了一个男厕所用的抽水泵花了650应该记管理费用哪个二级科目合适呢
老师 公司跟房东租房用于办公及仓库,房东不愿意开发票,现在公司说可以帮他承担税钱,但这个税钱到底有多少呢?假如年租金是30万的话
我们公司是小规模,对方也是小规模,开给对方公司专票,能抵税吗
老师企业所得税,印花税空报表发个
老师,工作人员有3-4个弟弟,专项附加扣除最多商家可以扣扣多少,需要什么手续?谢谢
老师在哪里打印销项发票汇总表啊
小规模公司。 在24年6月7月。有一个临时工,是现金发的,当时帐上没有做帐也没有报个税,后来我同事9月份去税局补了个税申报。但是当时做帐时没有做这现金支付,现在汇算清缴,才发现帐上没有做这款工资。那应如何办?
老师,公司购入固定资产之前按照合同价值入账了,因为售后服务问题,35万尾款没付,怎么做账务处理
应付职工薪酬呢
你计提社保的时候通过应付职工薪酬了吗
是的呢老师
那就是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬-社保费,其他应收款—个人社保 借:管理费用,负数,贷:应付职工薪酬-社保费 负数
好的,谢谢老师,终于明白了
好的,客气,帮到你就好